- 索引号:006382273H/2019-1584595
- 发布机构:县公安局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2019-08-30
- 公开日期:2019-08-30
- 公开方式:政府网站
第一部分
华容县公安局概况
一、主要职能
公安机关是政府的重要组成部分,是国家的行政机关,同时它又担负着刑事案件的侦查任务,因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门,依法管理社会治安,行使国家的行政权,同时公安机关又依法侦查刑事案件,行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性,即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;2、防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;3、管理交通、消防、危险物品;4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
二、部门预算单位构成
1、机构情况:公安局财务实行国库集中支付,是国家的行政政法机关,内设40个科所室,由警务保障室负责财务核算及机关后勤保卫工作。机构当年无异动。
2、人员情况:现有行政政法编制319人,实有在职人员321人,城关巡逻队29人,退休人员107人,遗孀13人,协辅警及退伍老兵325人。小车42台,电动巡逻车6台。
第二部分 华容县公安局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 华容县公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计13,618.22万元,与2017年相比,主要原因是人员工资调增,协辅警人员、退伍两参人员的增加及异地交办疑难案件增加,导致人员经费较上年增加549.31万元,日常公用经费及其他支出较上年增加221.05万元,看守所、拘留所、执法办案中心关押人员经费较上年增加105万元,购置电瓶巡逻车增加41.4万元,基础设施建设购置增加197.21万元,公安业务用房建设资金、强制隔离戒毒所及拘留所建设资金等增加3882.22万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入13,618.22万元,其中:一般公共预算拨款收入11735.22万元,占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入1883万元,占本年总收入13.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,524.86万元,其中:基本支出7,459.17万元,占本年总支出55.15%。项目支出6065.69万元,占本年总支出44.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计13618.22万元,与2017年相比,主要原因是人员工资调增,协辅警人员、退伍两参人员的增加及异地交办疑难案件增加,导致人员经费较上年增加549.31万元,日常公用经费及其他支出较上年增加221.05万元,看守所、拘留所、执法办案中心关押人员经费较上年增加105万元,购置电瓶巡逻车增加41.4万元,基础设施建设购置增加197.21万元,公安业务用房建设资金、强制隔离戒毒所及拘留所建设资金等增加3882.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出11641.86万元,占本年支出合计的86.08%。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出11641.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出41.4万元,占0.36%。国防支出5.2万元,占0.04%。公共安全支出11498.42万元,占98.77%。城乡社区支出61.34万元,占0.53%。资源勘探信息等支出35.5万元,占0.3%。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为7026.3万元,支出决算为11,641.86万元,其中:
按经济分类:工资福利支出5060.97万元,商品和服务支出1677.37万元,对个人和家庭的补助562.44万元,其他资本性支出158.38万元。项目支出4182.69万元,其中:商品和服务支出194.2万元,对个人和家庭的补助429.5万元,基本建设支出3517.59万元,其他资本性支出41.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,459.17万元。其中:
人员经费5,623.42万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1,835.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为72万元,支出决算数为63.01万元,完成预算的87.51%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为61.26万元,占97.22%。公务用车保有量42辆,电动巡逻车6辆,公务接待费决算数为1.75万元,占2.78%。公务接待60批次295人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入1883万元,占本年收入合计的13.83%。本年支出1883万元,占本年支出合计的13.92%。项目支出1883万元。
九、预算绩效情况说明
2018年,我局在县委、县政府和市局党委的坚强领导下,围绕中心,服从大局,奋勇担当,忠诚履职,经受住了安保任务特别繁重、维稳形势异常严峻、治安环境日趋复杂等诸多考验,圆满完成了安保维稳工作,我局公安工作和公安队伍建设在夯实基础中实现了新跨越。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
2018年华容县公安局机关(事业)运行经费财政拨款决算1835.75万元。
(三)政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额2053.82万元,其中:货物2053.82万元;本年度政府采购实际采购总额2021.09万元,其中:货物2021.09万元;
(四)国有资产占有情况
本单位年末共有车辆48辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商
国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
第五部分 附件
附件:2018年度华容县公安局部门决算公开表格
收入决算公开表
财决公开02表
部门:华容县公安局
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
13,618.22
13,618.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20399
其他国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2039901
其他国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
11,591.79
11,591.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,260.79
10,260.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
4,436.99
4,436.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
302.50
302.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
1,443.64
1,443.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
95.90
95.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
32.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040215
居民身份证管理
36.30
36.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教场所管理
137.00
137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
3,776.46
3,776.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,331.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,331.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,944.34
1,944.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,748.50
1,748.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
1,694.70
1,694.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
53.80
53.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
134.50
134.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121001
征地和拆迁补偿支出
134.50
134.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
35.50
35.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21501
资源勘探开发
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150199
其他资源勘探业支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150606
应急救援支出
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算公开表
财决公开03表
部门:华容县公安局
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
13,524.86
7,459.17
6,065.69
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20399
其他国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2039901
其他国防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
11,498.42
7,377.13
4,121.29
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,167.42
7,377.13
2,790.29
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
4,436.99
4,436.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
302.50
0.00
302.50
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
1,443.64
1,443.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
95.90
0.00
95.90
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
2040215
居民身份证管理
36.30
0.00
36.30
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教场所管理
137.00
0.00
137.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
3,683.09
1,496.50
2,186.59
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,331.00
0.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,331.00
0.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,944.34
61.34
1,883.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,748.50
0.00
1,748.50
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
1,694.70
0.00
1,694.70
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
53.80
0.00
53.80
0.00
0.00
0.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
134.50
0.00
134.50
0.00
0.00
0.00
2121001
征地和拆迁补偿支出
134.50
0.00
134.50
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
35.50
15.50
20.00
0.00
0.00
0.00
21501
资源勘探开发
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2150199
其他资源勘探业支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2150606
应急救援支出
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:华容县公安局
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
11,735.22
一、一般公共服务支出
28
41.40
41.40
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
1,883.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
5.20
5.20
0.00
4
四、公共安全支出
31
11,498.42
11,498.42
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
1,944.34
61.34
1,883.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
35.50
35.50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
二十二、债务还本支出
49
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
50
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
13,618.22
本年支出合计
51
13,524.86
11,641.86
1,883.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
52
93.37
93.37
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
53
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
54
26
55
总计
27
13,618.22
总计
56
13,618.22
11,735.22
1,883.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:华容县公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,735.22 | 7,552.53 | 4,182.69 | 11,641.86 | 7,459.17 | 4,182.69 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039901 | 其他国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,591.79 | 7,470.50 | 4,121.29 | 11,498.42 | 7,377.13 | 4,121.29 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,260.79 | 7,470.50 | 2,790.29 | 10,167.42 | 7,377.13 | 2,790.29 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.99 | 4,436.99 | 0.00 | 4,436.99 | 4,436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.50 | 0.00 | 302.50 | 302.50 | 0.00 | 302.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.64 | 1,443.64 | 0.00 | 1,443.64 | 1,443.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.46 | 1,589.87 | 2,186.59 | 3,683.09 | 1,496.50 | 2,186.59 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 15.50 | 20.00 | 35.50 | 15.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150606 | 应急救援支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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