编制单位:华容县市场建设管理中心 |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
4 |
栏次 |
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
|
513.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
532.35 |
一、基本支出 |
|
532.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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人员经费 |
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440.81 |
二、上级补助收入 |
|
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三、国防支出 |
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日常公用经费 |
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91.54 |
三、事业收入 |
|
|
四、公共安全支出 |
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|
二、项目支出 |
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四、经营收入 |
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|
五、教育支出 |
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基本建设类项目 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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行政事业类项目 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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三、上缴上级支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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四、经营支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
— |
— |
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十二、农林水支出 |
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基本支出和项目支出合计 |
— |
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十三、交通运输支出 |
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工资福利支出 |
— |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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商品和服务支出 |
— |
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十五、商业服务业等支出 |
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对个人和家庭的补助 |
— |
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十六、金融支出 |
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对企事业单位的补贴 |
— |
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十七、援助其他地区支出 |
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债务利息支出 |
— |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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基本建设支出 |
— |
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十九、住房保障支出 |
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其他资本性支出 |
— |
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二十、粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
— |
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二十一、其他支出 |
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— |
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二十二、债务还本支出 |
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— |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
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513.51 |
本年支出合计 |
— |
532.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
— |
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年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
— |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
— |
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项目支出结转和结余 |
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转入事业基金 |
— |
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经营结余 |
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其他 |
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年末结转和结余 |
— |
-18.84 |
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基本支出结转 |
— |
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项目支出结转和结余 |
— |
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经营结余 |
— |
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总计 |
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513.51 |
总计 |
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513.51 |
编制单位:华容县市场建设管理中心 |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
5 |
6 |
7 |
一、一般公共预算财政拨款 |
513.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
532.35 |
|
一、基本支出 |
|
532.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
|
440.81 |
|
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|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
|
91.54 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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二、项目支出 |
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五、教育支出 |
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基本建设类项目 |
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六、科学技术支出 |
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行政事业类项目 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
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工资福利支出 |
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407.15 |
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十三、交通运输支出 |
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商品和服务支出 |
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90.51 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
对个人和家庭的补助 |
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33.66 |
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十五、商业服务业等支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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1.03 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
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其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
513.51 |
本年支出合计 |
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532.35 |
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本年支出合计 |
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532.35 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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(18.84) |
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年末财政拨款结转和结余 |
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-18.84 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
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项目支出结转和结余 |
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总计 |
513.51 |
总计 |
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513.51 |
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支出总计 |
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513.51 |
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编制单位(公章):华容县市场建设管理中心 |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企业事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
532.35 |
407.15 |
90.51 |
33.66 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
532.35 |
407.15 |
90.51 |
33.66 |
1.03 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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2015年度 |
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编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 |
华容县市场建设管理中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 |
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编制单位(公章):华容县市场建设管理中心 |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
项目 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
2015年 “三公”经费 |
上年 “三公”经费 |
增减数 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
合计 |
合计 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
4.23 |
|
4.23 |
14.80 |
19.03 |
25.8 |
-6.77 |
|
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补充资料: |
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1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。 |
2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。 |
3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 元。 |
4.“三公”经费增减原因(必须说明): |
5.部门“三公经费”决算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费决算。 |
2016年华容县市场建设管理中心收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
599 |
一、基本支出 |
599 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
474.74 |
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
70 |
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
53.26 |
政府性基金 |
|
其他支出 |
1 |
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
收 入 总 计 |
599 |
支 出 总 计 |
599 |
|
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2016年华容县市场建设管理中心财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合 计 |
599 |
599 |
474.74 |
70 |
53.26 |
1 |
|
|
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|
|
|
|
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2016年华容县市场建设管理中心“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
19 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
14.8 |
|
3、公务用车费 |
4.2 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
|
编制单位:华容县市场建设管理中心 |
|
项目 说明 |
情况说明 |
|
|
主 要 职 责 |
经营管理市场资产,负责市场开发、改造和维修;开展多种经营,制定和实施治安、消防、文明卫生等制度;提供交易场所和服务设施;按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。 |
|
预算单位构成 |
下设报帐制七个市场所和四股一室,分别为:南门所、河东所、城西所、青年路所、马鞍所、鲇市所、景港所、办公室、秩序股、建管股、财计股、人事股。 |
|
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
|
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