• 索引号:006383604B/2024-2176388
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2024-01-25
  • 公开日期:2024-01-25
  • 公开方式:政府网站
2024年度鲇鱼须镇部门预算
来源:华容县政府   2024-01-25 10:04
浏览量:1 | | | |

鲇鱼须2024年度部门预算

 

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

职能职责:制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植资源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

(二)机构设置

内设机构:鲇鱼须镇人民政府、鲇鱼须镇财政所、鲇鱼须农业综合服务中心、鲇鱼须社会事业综合服务中心、鲇鱼须综合行政执法大队鲇鱼须退役军人服务站、鲇鱼须镇水利服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的单位有7家,分别是:鲇鱼须镇人民政府、鲇鱼须镇财政所、鲇鱼须农业综合服务中心、鲇鱼须社会事业综合服务中心、鲇鱼须综合行政执法大队鲇鱼须退役军人服务站、鲇鱼须镇水利服务站

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1282.69万元,其中,一般公共预算拨款1282.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年增加290.72万元,主要是因为①县财政加大了预算力度,将乡镇公用经费及年度绩效奖励性补助纳入了年初预算。②工资普调及新增工作人员引起工资福利增加。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算1282.69万元,其中,一般公共服务支出1282.69万元。支出较去年增加290.72万元,其中基本支出增加290.72万元,项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为①县财政加大了预算力度,将乡镇公用经费及年度绩效奖励性补助纳入了年初预算。②工资普调及新增工作人员引起工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1282.69万元,其中,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1282.69万元,占100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为1282.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0万元;运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款162.36万元,比上一年增加97.94万元,增加152%。主要原因是公用经费预算增加,2023年只预算了其他交通费、培训费、工会经费、福利费。2024年除了以上四项外,还预算了公务接待费、会议费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修(护)费、租赁费、咨询费、水费、电费、邮电费等费用。

(二)“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数6.00万元,其中,公务接待费6.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少0.9万元,减少4.76%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算12万元,拟召开4次会议,人数685人,参加人员为机关站所干部职工、全体村组干部、农业新型经营主体,内容为:经济工作会议,粮食生产动员大会,“七一”庆祝大会,年终工作总结大会。培训费预算11.04万元,拟开展12次培训,人数601人,内容为:1.乡村振兴培训,人数752.再就业培训3次,人数1603.换届选举培训,人数454.党史教育培训,人数705.村场、部门会计业务知识培训,人数366.党建业务知识培训2次,人数857.水利工程业务培训,人数25人8.防汛抢险抗灾集体培训,人数90人;9.电排机手操作培训,人数15人。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动14.72万元,内容为1、举办春节前下基层送春联活动;2、举办春游、秋游活动;3、举办羽毛球比赛活动;4、举办演讲比赛活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1282.69万元,其中,基本支出1282.69万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

鲇鱼须镇2024年度部门预算公开表.xlsx

 


扫一扫在手机打开当前页