• 索引号:006383604B/2021-1814624
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2021-02-18
  • 公开日期:2021-02-18
  • 公开方式:政府网站
2021年华容县交通运输系统部门预算
来源:华容县政府   2021-02-18 16:55
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2021华容县交通系统部门预算(汇总)

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县交通系统2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策;组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施;负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调;负责交通运输行业监管工作。

2、机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、财计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通系统现有人员编制218名,(其中行政编制16名;事业全额编制201名;事业差额编制0名;自收自支编制0名;工勤编制1名)。实有人员217人,(其中全额人员217人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、华容县交通局部门本级

2、县道路运输管理所

3、县港航管理所

4、县农村公路养护中心

5、县农村公路路政执法大队

6、县交通工程质量

7、安全监督管理所

三、部门收支总体情况

2021年华容县交通运输系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021年预算总收入2430万元。其中:收入较去年2437减少7万元,主要是公用经费拨款减少。

(二)支出预算:2021年年初预算数2430万元,其中:工资福利支出2070.85万元;一般商品和服务支出340.74万元;对个人和家庭的补助15.61万元;其他支出2.8万元;项目支出0万元。2021年支出较去年减少7 万元,主要是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2430万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为2430万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为2430万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款340.74万元。比2020年预算减少94.4万元,下降21.6 %,主要是厉行节约,公用经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为19.8万元,其中,公务接待费14.8万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.1万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数200人,内容为春运工作会议、安全生产管理会议;培训费预算1.8万元,拟开展2次培训,人数200人,内容为安全生产培训、执法人员培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额209.88万元,其中,政府采购货物预算162.68万元,政府采购服务预算47.2万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有车辆 4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 2430万元,其中,基本支出2430 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县公安局交通警察大队.xlsx

交通运输局2021年三公经费预算表.xls

交通运输局2021年绩效目标公开表.xlsx

2021年华容县交通运输局部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县交通运输局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

执行落实交通运输行业各项法规政策;组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施;负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调;负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理建设理。

2、机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、财计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。     

 二、部门预算单位构成

华容县交通运输局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

2021华容县交通运输局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入347万元。其中:收入较去年376.69减少29.69万元,主要是公用经费拨款减少

(二)支出预算2021年初预算数347万元,其中:工资福利支出217.18万元;一般商品和服务支出124.04万元;对个人和家庭的补助4.8万元;其他支出0.98万元;项目支出0万元2021年支出较去年减少29.69 万元,主要是基本支出减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入347万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为347万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为347万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款124.04万元。2020年预算减少8万元,下降6 %,主要是厉行节约,公用经费支出减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.2万元,下降了6.25%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1万元,拟召开1次会议,人数100人,内容为春运工作会议;培训费预算0万元。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额115.55万元,其中,政府采购货物预算84.55万元,政府采购服务预算31万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为347万元,其中,基本支出 347 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县交通运输局2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县交通运输局2021年三公经费预算表.xls


2021年华容县农村公路建设养护中心部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县农村公路建设养护中心2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责宣传贯彻落实农村公路方面的法律法规,负责指导全县农村公路的养护和建设协调等工作。
   (二)参与编制全县农村公路发展规划、战备规划。
   (三)负责编制和实施全县农村公路养护年度计划,负责组织农村公路养护项目的资金筹措、招投标和工程建设管理工作。
   (四)负责农村公路养护(市场化)的督查、考核和资金拨付。
   (五)负责全县农村公路调查、公路路况技术标准的评定、年度目标考核和科技、信息收集等工作。

2、机构设置

华容县农村公路建设养护中心单位内设机构包括:办公室、统计计划股、养护股、工程股、安保股、财务股六个股室构成。

二、部门预算单位构成

华容县农村公路建设养护中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021华容县农村公路建设养护中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入331万元。其中:收入较去年294.88增加36.12万元,主要是经费拨款增加36.12万元。

(二)支出预算2021年初预算数331万元,其中:工资福利支出295.11万元;一般商品和服务支出34.1万元;对个人和家庭的补助1.2万元;其他支出0.59万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加36.12 万元,主要是基本支出增加36.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入331万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为331万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为331万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.1万元。2020年预算减少0.7万元,下降2%,主要是厉行节约,公用经费支出减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.3万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.5万元,拟召开1次会议,人数30人,内容为农村公路信息化会议;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数60人,内容为农村公路养护培训2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额13.04万元,其中,政府采购货物预算7.79万元,政府采购服务预算5.25万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 331 万元,其中,基本支出 331万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县农村公路建设养护中心2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县农村公路建设养护中心2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县道路运输管理所部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县道路运输管理所2021年部门预算

说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责:(一)负责贯彻执行国家、省、市有关道路运输、城市客运管理及其相关业务的法律法规、规章和方针、政策,拟订和具体实施经县人民政府批准的全县道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施。

(二)负责全县道路运输经营、道路运输及城市客运相关业务的行政许可、行政管理工作。

(三)负责全县道路运输及城市客运供给能力的布局,负责全县道路客货运及公共交通站场、货运物流业和其他运输服务设施的建设管理。

(四)负责全县道路运输及城市客运市场诚信体系建设,负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

(五)负责全县道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。

(六)负责依法查处全县范围内道路运输、城市客运违法案件,参与全县交通运输秩序的整顿规范工作;负责受理和处置相关举报、投诉、信访,应对相关行政诉讼等。

(七)负责指导、承担全县节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。

(八)负责全县道路运输行业和城市客运行业节能减排工作

(九)负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。

(十)负责道路运政执法人员的教育培训,行业精神文明建设工作。

(十一)负责全县道路运输、城市客运及相关业务的市场调研、信息收集、信息发布、行业统计和上报,经验交流和推广应用,并对道路运输、城市客运及相关业务协会进行指导。

(十二)承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项

2、机构设置

华容县道路运输管理所单位内设机构包括:办公室、法制股、财务计划股、运政管理股(加挂行政审批股)、维修市场股、培训市场管理股、公交管理股、安全管理股、站场管理股、信息化管理股。

二、部门预算单位构成

华容县道路运输管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021华容县道路运输管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入1115万元。其中:收入较去年1101.3增加13.7万元,主要是经费拨款增加13.7万元。

(二)支出预算2021年初预算数1115万元,其中:工资福利支出991.82万元;一般商品和服务支出115.5万元;对个人和家庭的补助6.7万元;其他支出0.98万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加 13.7万元,主要是基本支出增加13.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入1115万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为1115万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为1115万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款115.5万元。2020年预算减少18.9万元,下降14%,主要是厉行节约,公用经费预算减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.4万元,下降了11.76%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元,培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额59.55万元,其中,政府采购货物预算51.65万元,政府采购服务预算7.9万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 3 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1115万元,其中,基本支出1115 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县道路运输管理所2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县道路运输管理所2021年三公经费预算表.xls


2021年华容县华容县交通工程质量和安全监督管理所部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县华容县交通工程质量和安全监督

管理所2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

负责公路水运工程的质量监管,相关从业人员的资质管理与业务培训,对工程质量和施工安全等问题的调查处理。负责审查交通建设项目各阶段的工程造价,负责交通建设工程造价资料的收集,整理,定期发表材料价格信息。

2、机构设置

华容县交通工程质量和安全监督管理所隶属于华容县交通运输局二级机构,分别设有办公室,财务室,工程监督股。

二、部门预算单位构成

华容县交通工程质量和安全监督管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021华容县交通工程质量和安全监督管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入74万元。其中:收入较去年82.09减少8.09万元,主要是经费拨款减少8.09万元。

(二)支出预算2021年初预算数74万元,其中:工资福利支出66.04万元;一般商品和服务支出7.7万元;对个人和家庭的补助0.1万元;其他支出0.16万元;项目支出0万元2021年支出较去年减少8.09 万元,主要是公用经费减少,基本支出减少8.09 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入74万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为74万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.7万元。2020年预算减少1.9万元,下降19.7%,主要是厉行节约,公用经费支出减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.1万元,下降了11.11%。主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元,;培训费预算0.8万元,拟开展1次培训,人数60人,内容为公路水运工程的质量监管业务培训2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额1.81万元,其中,政府采购货物预算0.76万元,政府采购服务预算1.05万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74万元,其中,基本支出 74 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县交通工程质量和安全监督管理所2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县交通工程质量和安全监督管理所2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县农村公路路政执法大队部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县华容县农村公路路政执法大队

2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

负责农村公路管理行政应诉、路政管理、执法监督,调查处理路政案件,参与查处有关安全事故,协助交通主管部门做好公路“三乱”治理工作。

2、机构设置

华容县农村公路路政执法大队所属华容县交通运输局二级机构,设有4个内设机构,分别为办公室、财务室、安全监督股、路政股。

二、部门预算单位构成

华容县农村公路路政执法大队只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

2021华容县农村公路路政执法大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入178万元。其中:收入较去年166.17增加11.83万元,主要是经费拨款增加11.83万元。

(二)支出预算2021年初预算数178万元,其中:工资福利支出158.89万元;一般商品和服务支出18.7万元;对个人和家庭的补助0.4万元;其他支出0.01万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加11.83 万元,主要是基本支出增加11.83 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入178万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为178万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为178万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元。2020年预算减少1.7万元,下降8.3 %,主要是厉行节约,公用经费支出减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为4万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.2万元,下降了4.76%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元;培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额12.18万元,其中,政府采购货物预算10.18万元,政府采购服务预算2万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 178 万元,其中,基本支出 178万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县农村公路路政执法大队2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县农村公路路政执法大队2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县港航管理所部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县港航管理所2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

一、宣传、贯彻和执行国家有关港口、航道、水路运输业的法律、法规、规章和政策;负责组织实施水路交通规则和技术规范;依据法律法规授权对全县港口、航道、水路运输实施行政管理。

二、负责编制全县港口、航道等水路交通发展规划和计划,编报内河港口、航道的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施。

三、审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准与技术要求。

四、负责对全县港口岸线使用的审查申报,对港口企业、水路运输企业、水路运输辅助企业的开业审批进行初审。

五、负责对全县航道、港口生产经营的安全监管和应急管理工作。

六、负责征收水路交通规费,监督港口经营性收费。

七、协调相关乡镇搞好乡镇船舶和渡口安全管理工作

八、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项 2、机构设置

华容县港航管理所内设机构包括:航道股,渡口安全股,港口股,法制股,港航执法大队,人事股,财计股,办公室,工会。

 二、部门预算单位构成

华容县港航管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021华容县港航管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入385万元。其中:收入较去年415.87减少30.87万元,主要是经费拨款减少30.87万元。

(二)支出预算2021年初预算数385万元,其中:工资福利支出341.81万元;一般商品和服务支出40.7万元;对个人和家庭的补助2.41万元;其他支出0.08万元;项目支出0万元2021年支出较去年减少30.87万元,主要是人员减少,基本支出减少30.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入385万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为385万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为385万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.7万元。2020年预算减少9.7万元,下降19.2 %,主要是厉行节约,公用经费支出减少

2三公经费预算

2021三公经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.4万元,下降了9.09%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.5万元,拟召开1次会议,人数30人,内容为港航管理安全生产会议;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数30人,内容为港航消防安全培训2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额7.75万元,其中,政府采购货物预算7.75万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 385 万元,其中,基本支出 385 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县交通运输局.xlsx

华容县港航管理所2021年绩效目标公开表.xlsx
    华容县港航管理所2021年三公经费预算表.xls









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