2021年华容县自然资源系统部门预算(汇总)
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县自然资源局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责。
2、机构设置
内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划执法大队、自然资源规划设计院、征地拆迁事务中心、自然资源和规划勘测中心、自然资源信息中心等23个股室和9个二级机构,乡镇设18个自然资源所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、自然资源局部门本级
2、国土资源执法监察大队
3、土地开发整理中心
4、土地收购储备中心
5、不动产登记中心
6、城乡规划执法大队
三、部门收支总体情况
2021年华容县自然资源局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入3046万元。其中:收入较去年增加141万元,主要是人员经费拨款增加,主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。
(二)支出预算:2021年年初预算数3046万元,其中:工资福利支出2575.56万元;一般商品和服务支出460.02万元;对个人和家庭的补助7.68万元;其他支出2.74万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 141 万元,主要是基本支出增加,主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3046万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为3046万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为3046万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款460.02万元。比2020年预算减少98.62万元,下降17.65 %,主要是厉行节约,树立过紧日子的思想,一般商品和服务支出在2020年基础上缩减10%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为35.9万元,其中,公务接待费30.9万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.4万元,厉行节约,继续控制三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算7万元,拟召开20次会议,人数3000人次以上,内容为全县自然资源工作会、全县违法建设集中整治行动工作会、土地与规划委员会、土地与规划专题委员会、半年度总结讲评会、年度总结大会、文明创建、项目建设动员会等等;培训费预算12.5万元,拟开展20次培训,人数3000人次以上,内容为党史学习教育、网上办证培训、卫片执法检查、耕地动态监测管理、新闻宣传与写作、健康华容行动科普培训、法律法规政策学习培训等等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额93.67万元,其中,政府采购货物预算49.67万元,政府采购服务预算44万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆 3 辆。单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 3046 万元,其中,基本支出 3046 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是(1)启动“交房即交证”改革工作;(2)启动章华镇全域土地综合整治试点项目;(3)违法建设集中整治行动;(4)完成国土空间规划编制年度工作任务;(5)加强耕地保护和指标交易工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县自然资源局部门本级预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县自然资源局2021年部门本级预算
说 明
一、部门基本概况
1、职能职责
统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责。
2、机构设置
内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划执法大队、自然资源规划设计院、征地拆迁事务中心、自然资源和规划勘测中心、自然资源信息中心等23个股室和9个二级机构,乡镇设18个自然资源所。
二、部门预算单位构成
华容县自然资源局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县自然资源局本级没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入1964万元。其中:收入较去年增加89.82万元,主要是人员经费拨款增加,主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。
(二)支出预算:2021年年初预算数1964万元,其中:工资福利支出1659.5万元;一般商品和服务支出298.2万元;对个人和家庭的补助6.2万元;其他支出0.1万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 89.82 万元,主要是基本支出增加,主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1964万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1964万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1964万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度部门本级无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款298.2万元。比2020年预算减少63.93万元,下降27.29 %,主要是厉行节约,树立过紧日子的思想,一般商品和服务支出在2020年基础上缩减10%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为25.2万元,其中,公务接待费25.2万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.4万元,下降了1.61%,主要是厉行节约,继续控制三公经费。
3、一般性支出情况
部门本级2021年会议费预算5万元,拟召开15次会议,人数2000人次以上,内容为全县自然资源工作会、全县违法建设集中整治行动工作会、土地与规划委员会、土地与规划专题委员会、半年度总结讲评会、年度总结大会、文明创建、项目建设动员会等等;培训费预算8万元,拟开展20次培训,人数1900人次以上,内容为党史学习教育、网上办证培训、卫片执法检查、耕地动态监测管理、新闻宣传与写作、健康华容行动科普培训、法律法规政策学习培训等等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额62.34万元,其中,政府采购货物预算32.34万元,政府采购服务预算30万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1964 万元,其中,基本支出 1964 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是(1)启动章华镇全域土地综合整治试点项目;(2)违法建设集中整治行动;(3)完成国土空间规划编制年度工作任务;(4)加强耕地保护和指标交易工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县自然资源局本级2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县自然资源局本级2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县土地储备中心部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县土地储备中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)为机关提供支持保障的职能1.为拟订全县集体土地征地拆迁补偿安置政策并组织实
施提供技术支持和服务保障。
2.为执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价
出资和土地储备政策提供技术支持和服务保障。
3.为建立健全国土空间用途管制制度,实施土地等国土空间用途转用、国有土地使用权收回和土地征收征用管理工作提供技术支持和服务保障。
4.负责县本级储备土地的前期开发工作。
5.负责土地征收和土地储备政策宣传、指导、咨询等事务性工作。
6.为县财政出资项目征地拆迁补偿费用审查和县级以上重点建设项目用地相关工作提供技术支持和服务保障。
(二)完成县自然资源局交办的其他工作任务。
2、机构设置
我中心设4个内设机构:(一)综合部,(二)征地拆迁部,(三)土地储备部,(四)财务室。核定事业编制21名,设主任(副科级)1名,副主任3名,核定经费形式为财政全额拨款。
二、部门预算单位构成
华容县土地储备中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县土地储备中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入103万元。其中:收入较去年增加4.7万元,主要是人员经费拨款增加,主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。
(二)支出预算:2021年年初预算数103万元,其中:工资福利支出88.99万元;一般商品和服务支出13.50万元;对个人和家庭的补助0元;其他支出0.51万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 4.7万元,主要是基本支出增加,主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入103万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为103万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为103万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.50万元。比2020年预算减少3万元,下降5 %,主要是厉行节约(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,下降了50%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元;培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额1.245万元,其中,政府采购货物预算1.245万元,政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103万元,其中,基本支出 103 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 1、加大对储备土地的管理力度。对具备条件的储备土地修建简易围栏、设立管理标志牌。2、开展储备土地的巡查。建立储备土地管护巡查机制,及时发现、制止、处理侵害储备土地权利的违法行为。3、协调处理桥东章台街黄正国上访事件。4、按每宗地制定图册,做到一地一册、资料齐全、坐标精准、界限明确。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县土地储备中心2021年绩效目标公开表(1).xlsx
华容县土地储备中心2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县不动产登记中心部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县不动产登记中心2021年
部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
宣传贯彻《物权法》及不动产登记的政策、法规,承办全县土地、房屋、林权、水域滩涂养殖权登记、审核、发证和信息技术性工作及登记档案的收集、整理、归档工作,全面实施不动产统一登记,切实维护人民群众合法利益。
2、机构设置
本单位为公益一类全额拨款独立事业单位,内设机构5个,即综合管理股、登记一股、登记二股、档案信息股、权籍调查股。
二、部门预算单位构成
华容县不动产登记中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县不动产登记中心(部门单位名称)没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入404万元。其中:收入较去年增加18.7万元,主要是人员经费拨款增加,主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。
(二)支出预算:2021年年初预算数404万元,其中:工资福利支出345.59万元;一般商品和服务支出57万元;对个人和家庭的补助0.7万元;其他支出0.71万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 18.7 万元,主要是基本支出增加18.7 万元,主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入404万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为404万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为404万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款57万元。比2020年预算减少12.22万元,下降16 %,主要是厉行节约,树立过紧日子的思想,一般商品和服务支出在2020年基础上缩减10%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,下降了11.11%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元,拟召开6次会议,人数500人次以上,内容为自然资源工作会、半年度总结讲评会、年度总结大会等;培训费预算3万元,拟开展5次培训,人数300人次以上,内容为党史学习教育、网上办证培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额8.1万元,其中,政府采购货物预算8.1万元,政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 404万元,其中,基本支出 404 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是(1)启动“交房即交证”改革工作;(2)如期完成农村宅基地房地一体登记工作;(3)上线“互联网+不动产登记”平台;(4)做好优化营商环境登记财产指标省评工作;(5)处理历史遗留问题 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县不动产登记中心2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县不动产登记中心2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县华容县国土资源执法监察大队单位部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县国土资源执法监察大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责一是主要职责,1、负责监督检查全县国土资源管理法律法规的贯彻执行情况;2、受理全县国土资源违法行为的举报、控告、查处国土资源违法案件;3、负责对土地使用权出让、转让、出租、抵押进行监督检查;4、协助有关部门执行国土资源行政处罚、政纪处分或追究刑事责任;5、指导全县国土资源执法监察工作及网络的建设。
2、机构设置
我单位共设置5个职能股(队)室,分别为办公室、城关一中队、城关二中队、河东农村中队、河西农村中队。三是人员编制,核定编制数为16人,核定领导职数为1正3副,核定经费形式为财政全额拨款。
二、部门预算单位构成
华容县国土资源执法监察大队只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年华容县国土资源执法监察大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入121万元。其中:收入较去年增加4.6万元,主要是人员经费拨款增加,主要原因是财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。
(二)支出预算:2021年年初预算数121万元,其中:工资福利支出96.76万元;一般商品和服务支出23.82万元;对个人和家庭的补助0.39万元;其他支出0.03万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 4.6万元,主要是基本支出增加,主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调、人员基本工资上调等预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入121万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为121万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为121万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款23.82万元。比2020年预算减少3.28万元,下降13.76 %,主要是厉行节约。树立过紧日子的思想。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.1万元,增长了11.11%,主要是上级检查公务用车。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,无内容;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数11人,内容为华容县国土资源执法监察大队党支部开展红色教育活动租车费、食宿费、场地费和资料费。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额11.15万元,其中,政府采购货物预算3.15万元,政府采购服务预算8万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为121万元,其中,基本支出 121 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是(1)查处违法用地查处情况;(2)农村乱占耕地建房整改情况;(3)矿山巡查。一是加强了耕地、矿山保护力度,及时掌握破坏自然资源的违法行为,做到早发现、早报告、早制止、严处置。二是通过联合执法,加大了违法案件查办力度,提高了办案质量,做到了依法办案,文明执法,不断提高执法办案水平。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县国土资源执法监察大队单位2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县国土资源执法监察大队单位2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县土地开发整理中心部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县土地开发整理中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全县土地项目的争取和组织实施工作;保护与合理利用土地,提供土地整理技术服务;土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作;
2、机构设置
县土地开发整理中心内设机构:综合办、项目实施股。
二、部门预算单位构成
华容县土地开发整理中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算;
三、部门收支总体情况
2021年华容县土地开发整理中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款;支出包括本单位基本运行的经费,无项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入128万元。与2020年相比无增减变动。
(二)(二)支出预算:2021年年初预算数128万元,其中:工资福利支出108.73万元;一般商品和服务支出18万元;对个人和家庭的补助0.39万元;其他支出0.88万元;项目支出0万元。 与2020年相比无增减变动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入128万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为128万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为128万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:无
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元。比2020年预算减少1万元,下降5.26 %,主要是厉行节约。树立过紧日子的思想
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额5.67万元,全部为政府采购货物预算。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 128万元,全部为基本支出,无项目支出。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县土地开发整理中心2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县土地开发整理中心2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县城乡规划执法大队
部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县城乡规划执法大队
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责宣传贯彻国家、省、市、县有关规划、建设工程管理的法律、法规、规章和政策。
(二)负责县城规划区内的规划监察工作,对未取得规划许可和违反规划许可(含临时建设用地规划许可和临时建设规划许可)进行建设的违法行为进行查处,对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚;根据县人民政府指示,负责县城规划区内的禁违拆违治违工作,对违法建设采取查封、强制拆除等强制措施;对来在规定时间内报送规划竣工验收资料的行为实施行政处罚:对违反城乡规划编制和城乡规划编制单位资质管理法律法规规章的行为实施行政处罚。
(三)负责项目日常巡查、 跟踪管理工作及规划条件核实;参与建设工程放线工作:负责建设工程验线工作;参与建设项目竣工验收。
(四)负责查验工程项目的报建,招投标、工程监理、承发包合同、质监安监、施工许可和勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位资质及施工现场从业人员持证上岗等情况;负责稽查无证无照施工、挂靠、未报先建、少报多建、非法转包、违法分包等违法违规工程项目,并对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚。
(五)负责查验外来企业进入我县的注册备案登记手续和有效证件;在县城规划区建设工程项目竣工验收前,对工程项目进行建设工程法定程序验收,查验工程报建手续和规模。
(六)负责国家、省、市、县禁止中心城区建设工程施工现场搅拌混凝土和推广使用预拌混凝土有关法律、法规、规章和政策的宣传贯彻落实,对不依法使用混凝土的行为实施查处,对预拌混凝土生产企业的非法生产行为实施监督检查。
(七)参与查验燃气经营者的许可证照,查处建设单位、燃气经营者等行政管理相对人违反燃气管理相关法律法规章行为,并对责任主体依法依规实施行政处罚和行政强制。
(八)指导和协助县城规划区外乡镇的禁违拆违治违工作。
(九)承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。
2、机构设置
华容县城乡规划执法大队单位内设机构包括:办公室、督查室、执法监察一中队、执法监察二中队、执法监察三中队、执法监察四中队。
二、部门预算单位构成
华容县城乡规划执法大队只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县城乡规划执法大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入326万元。其中:收入较去年304万元增加22万元,主要是经费拨款增加22万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数326万元,其中:工资福利支出275.99万元;一般商品和服务支出49.5万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.51万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 22 万元,主要是基本支出增加22 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入326万元,具体安排情况如下:
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为326万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为326万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款49.5万元。比2020年预算减少9.48万元,下降16 %,主要是厉行节约,压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2.2万元,主要是业务工作任务增加,执法车辆增加,三公经费预算增加。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数80人,内容为业务工作及专项技能等培训费。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额5.2万元,其中,政府采购货物预算3.2万元,政府采购服务预算2万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆 3 辆,均为公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 326 万元,其中,基本支出326万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是:通过深入宣传网络化控违拆违,做到有违必报、有报必查、查实必拆、以拆促控,实现巡查控违过程无死角、无盲区、横到边、纵到底。确保存量违建清零,新增违建动态清零。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表(B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表(C)
预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县城乡规划执法大队2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县城乡规划执法大队2021年三公经费预算表.xls
扫一扫在手机打开当前页