2020年华容县交通系统部门预算
来源:华容县政府   2020-02-07 16:19
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2020年华容县交通运输局部门预算

 

 

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2020 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县华容县交通运输局2020年部门预算

说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策;组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施;负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调;负责交通运输行业监管工作。

2、机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、财计股、人事股、规划建养股、安全运输股、法制股、行政审批股七个股室。交通系统现有人员编制218名,(其中行政编制16名;事业全额编制201名;事业差额编制0名;自收自支编制0名;工勤编制1名)。实有人员229人,(其中全额人员229人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、华容县交通运输局本级

2、交通局下属五个二级事业单位:县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路建设养护中心、县路政执法大队、县交通质监所。

三、部门收支总体情况

2020华容县交通运输系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2020年预算总收入2437万元。其中:收入较去年2290增加147万元,主要是经费拨款增加147万元

(二)支出预算:2020年年初预算数2437万元,其中:工资福利支出1982.28万元;一般商品和服务支出435.14万元;对个人和家庭的补助10.21万元;其他支出9.37万元;项目支出0万元。2020年支出较去年增加 147 万元,主要是基本支出增加147 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2437万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为2437万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20208、9

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2437万元。2019年预算增加147万元,增长6.4 %,主要是工资调整、党建、扶贫、创建等工作经费开支

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20.9万元,其中,公务接待费14.9万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019减少11.6万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2.3万元,拟召开2次会议,人数250人,内容为春运工作会议、安全生产管理会议;培训费预算28.48万元,拟开展8次培训,人数1000人,内容为安全生产培训、执法人员培训、财务业务知识培训、政府采购知识培训、文秘业务培训、道路运输业务培训等

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额190.35万元,其中,政府采购货物预算138.67万元,政府采购服务预算51.68万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年末,本部门共有车辆 4辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

截至2019年末,本部门共有车辆 4辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

(一)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2437 万元,其中,基本支出 2437 万元,项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2020年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2020年部门预算表华容县交通运输局.xls
交通系统2020年三公经费预算表.xls
交通系统2020年绩效目标公开表.xlsx


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