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华容县文学艺术界联合会2025年度部门预算
来源:华容县政府   2025-01-23 08:55
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华容县文学艺术界联合会

2025年度部门预算

 

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻落实党的文艺工作方针,负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

(2)组织召开县文联代表大会,组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

(3)开展多种形式的文艺活动,发现和培养文学艺术人才,搞好文学艺术创作。

(4)组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动,加强县内外文艺交流。

(5)维护文学艺术工作者的合法权益,为团体会员服务。

(6)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

单位设2个内设机构,分别为办公室和组织联络部。

二、部门预算单位构成

华容县文学艺术界联合会2025年度部门预算公开单位构成包括:局机关本级预算,不包含下属单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算99.41万元,其中,一般公共预算拨款99.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年减少3.95万元,主要是因为一般公共预算拨款减少3.95万元。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算99.41万元,其中,文化旅游体育与传媒支出99.41万元。支出较去年减少3.95万元,其中基本支出减少3.95万元,项目支出与上年持平。其中基本支出较上年减少主要是因为单位厉行节约,压减一般性支出,项目支出持平主要是因为单位人员和业务任务未发生变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算99.41万元,其中,文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)99.41万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为96.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为2.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费2.8万元,主要用于事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.4万元,比上一年减少8.42万元,降低50%。主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出,保障机构运转所需经费减少。

(二)“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0.1万元,其中,公务接待费0.1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年持平,主要原因是单位厉行节约,压减三公经费支出。

(三)一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额3万元,其中工程类0万元,货物类2万元,服务类1万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为99.41万元,其中,基本支出96.61万元,项目支出2.8万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-文学艺术界联合会.xlsx


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