华容县文化旅游广电局本级2024年度预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施,研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。
(二)统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。
(三)管理全县性重大文化、旅游活动,指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设,组织全县旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施重大公益工程和公益活动,推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)统筹规划全县文化、旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游产业发展。
(八)指导全县文化和旅游、广播电视市场发展,对市场经营进行行业监管。依法规范市场,实施依法设定的行政许可,推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作,负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,承担全县旅游经济运行监测。
(九)管理全县文物和博物馆事业,指导文物、博物馆管理机构业务建设,负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作,指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施,负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作,指导、监督大遗址保护管理与建设工作。
(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十一)负责全县广播电视行业管理,负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。
(十二)完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。
(十四)有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域新闻出版(版权)、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版(版权)、电影领域的行政管理工作。
(二)机构设置
本单位内设8个股室:办公室;人事股;财务股;公共文化股文化和旅游产业股;行政审批股;广播电视与安全股;文物股;
二、部门预算单位构成
本单位预算仅包括华容县文化旅游广电局本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算836.86万元,其中,一般公共预算拨款733.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入103.00万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少222.64万元,主要是因为年初项目预算的减少。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算836.86万元,其中,文化旅游体育与传媒支出836.86万元,2023年支出1059.50万元。支出较去年减少222.64万元,其中基本支出增加69.06万元,项目支出减少291.70万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及绩效提高,社保等缴费增加,项目支出减少主要是因为文化活动专项资金的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算836.86万元,其中,207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化和旅游(款)2070101行政运行(项)2024年预算数为702.86万元,占83.99%;207文化旅游体育与传媒支出(类)20799其他文化旅游体育与传媒支出(款)2079999其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为134.00万元,占16.01%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为684.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为152.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出134.00万元,主要用于免费开放、老放映员的生活补助等方面;运行维护经费18.80万元,主要用于事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款95.26万元,比上一年减少1.69万元,降低1.74%。主要原因是厉行节约,公用经费压缩。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数3.50万元,其中,公务接待费3.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年增加0万元,增加0%,主要原因是本着节约的原则,严控接待经费。
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2.00万元,拟召开5次会议,人数140人,内容为文化旅游相关会议;2024年度本单位未计划安排培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为836.86万元,其中,基本支出684.06万元,项目支出152.80万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
扫一扫在手机打开当前页