2021年度华容县文化旅游广电局(本级)部门
决 算
目 录
第一部分 华容县文化旅游广电局(本级)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 华容县文化旅游广电局(本级)概况
一、部门职责
(一)贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施,研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。
(二)统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。
(三)管理全县性重大文化、旅游活动,指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设,组织全县旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施重大公益工程和公益活动,推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)统筹规划全县文化、旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游产业发展。
(八)指导全县文化和旅游、广播电视市场发展,对市场经营进行行业监管。依法规范市场,实施依法设定的行政许可,推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作,负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,承担全县旅游经济运行监测。
(九)管理全县文物和博物馆事业,指导文物、博物馆管理机构业务建设,负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作,指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施,负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作,指导、监督大遗址保护管理与建设工作。
(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十一)负责全县广播电视行业管理,负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。
(十二)完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。
(十四)有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域新闻出版(版权)、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版(版权)、电影领域的行政管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县文化旅游广电局(本级)内设机构包括:①办公室;②人事股;③财务股;④行政审批股(政策法规股);⑤公共文化股;⑥广播电视与安全股;⑦文化和旅游产业股;⑧文物股
(二)决算单位构成。
华容县文化旅游广电局(本级)单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。
第二部分 华容县文化旅游广电局(本级)2021年度部门决算表(见附表)
第三部分 华容县文化旅游广电局(本级)2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1056.79万元,与2020年相比,收、支总计各减少39万元,下降3.58%。主要原因是:厉行节约,压缩2021年公用经费及2021年专项资金的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1056.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1055.54万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入1.25万元,占0.12%;
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1056.79万元,其中:基本支出644.26万元,占60.96%;项目支出412.53万元,占39.04%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1056.79万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少39万元,下降3.58%。主要原因是:厉行节约,压缩2021年公用经费及2021年专项资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1055.54万元,占本年支出合计的99.88%。与2020年度相比,财政拨款支出减少38万元,下降3.51%,主要原因是:厉行节约,压缩2021年公用经费及2021年专项资金的减少
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1055.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.35万元,占3.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出1022.19万元,占96.84%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为535.00万元,支出决算为1055.54万元,完成年初预算的197.30%。其中:
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.35万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为535.00万元,支出决算为644.26万元,完成年初预算的120.42%。主要原因为:人员经费的调整。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.10万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为242.83万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出644.26万元,其中:人员经费570.67万元,占基本支出的88.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费73.59万元,占基本支出的11.42%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元,支出决算为3.64万元,完成预算的98.38%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为3.7万元,支出决算为3.64万元,完成预算的98.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1万元,下降12.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,
公务接待费支出决算3.64万元,占100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为3.64万元,其中:其他国内公务接待支出3.64万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次38个、接待人次368人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金预算财政拨款收入1.25万元,年初结转和结余0元万元,本年支出1.25万元,其中:基本支出0元万元,项目支出1.25万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下:
文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出73.59万元。比年初预算数减少0.02万元。下降0.03%,主要原因是:根据相关文件精神厉行节约,减少公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费开支;开支培训费1.16万元,用于开展全县文化旅游安全生产相关工作人员培训,人数46人,内容为文化旅游安全生产;开展全县文化旅游职业素质培训,人数35人,内容为提高全县文化旅游工作人员基本素质培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备,年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金411.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出411.28万元,政府性基金预算支出1.25万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年年度内“四上企业”的申报市定目标值为8家,已申报四上企业8家,完成市定目标。联合省文化和旅游厅开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动,从评价着力打造我县“双送”惠民活动品牌,结合我县实际情况,2021年我县共“送戏下乡”演出活动80场,通过绩效评估结果显示2021年度项目绩效目标完成情况良好。
组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1055.54万元,政府性基金预算支出1.25万元。从评价情况来看,单位根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,严控三公经费,厉行节约压减一般性支出,部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
文化旅游事业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为0 万元,执行数为135.10万元。项目绩效目标完成情况:1.扎实办好民生实事,推进全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划工作;健全公共文化服务设施网络,推进县文化馆、图书馆数字化建设,完成全县14所乡镇文化分馆、图书馆分馆建设。
2.继续推进墨山旅游度假区项目建设、做好禹山旅游度假区项目的国家“3A”级景区的创建工作。
3.开展非遗项目挖掘和申报工作,继续做好“何冬保花鼓戏艺术研究传承”相关工作;加大非遗对组委会振兴的贡献度,办好“文化和自然遗产日”系列宣传展览活动;开展华容夹叶点子、地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训工作。
4.送戏下乡80场。
发现的主要问题及原因:一是财务管理和财务规范有待进一步加强;二是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施:一是强化预算执行,提高预算完成率;二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
文化旅游事业发展专项资金 综述:
1.文化惠民工程取得新成效:一是加强文化场所建设。县文化馆在第五次全国文化馆评估定级中被评为国家“一级馆”,已进入公示期;全县已建成图书馆分馆7家、文化馆分馆8家,同时全县公共文化场所均加大了免费开放力度,县文化活动中心每周免费开放50小时以上。二是开展文化惠民活动。全年开展“送戏下乡”80场,组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次,落实民生实事“户户通”工程,全年共落实“户户通”2000户。三是开展文化培训。组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“谷雨少年文学院暑期文学讲习班”等培训活动和留守儿童免费艺术培训。
2.群众文化活动呈现新亮点:联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”文化志愿行动,开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动;坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动。
3.文旅产业发展迈出新步伐:一是出台了《华容县加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县公共文化服务体系高质量发展五年行动计划(2021年-2025年)》两个指导全县文化旅游发展文件,完成了《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》的编撰工作。二是重大文旅项目全力推进:墨山旅游度假区项目建设突破用地瓶颈,主体工程开工建设的各项前期准备工作稳步推进;禹山旅游度假区拟打造4A级景区,各项工作取得重要进展。三是发展乡村旅游新业态,助力乡村振兴。观光农业、特色农庄、乡村民宿、家庭农场,民俗文化节庆活动等新业态不断呈现,形势看好。四是加大宣传推介。先后制作了华容人文宣传视频资料、“文旅华容”旅游画册;“华容芥菜”“利民木根雕”产品在湖南省文旅博览会和岳阳市进出口商品博览会上参展。五是培育文化旅游骨干企业,完成8家“四上文化企业”申报工作。
4.文旅广电市场监管得到新提升:一是突出问题专项整治。针对学校及周边文化市场重点区域,非法旅游车辆运营、非法卫星电视接收设施、娱乐场所无证经营等突出问题开展集中整治。二是扫黄打非方面。参加了“湘鄂边”联合执法专项行动,开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次,共办结文化执法各类案件40件,全年文化市场开展日常巡查共2000多次。
5.文化遗产保护传承跃上新台阶:文物保护利用方面。积极开展七星墩和车轱山两大遗址发掘和保护工作, 2021年2月,七星墩遗址入围“2020全国十大考古新发现”。同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护工作。非遗传承发展方面:继续开展全县非遗抢救工作和何冬保花鼓艺术传承工作,以“华容县非遗保护成果”为主题的“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传和展览活动常态化开展,今年共开展传承花鼓戏节目惠民演出活动30场,还开展了地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
华容县文化旅游广电局评价项目绩效评价报告详见附件,同本部门的部门决算一同公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度华容县文化广电新闻出版旅游局(本级)部门决算公开表格3.华容县文化旅游广电局(本级).XLS
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