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华容县科学技术局2025年度部门预算
来源:华容县政府   2025-01-23 08:12
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华容县科学技术局

2025度部门预算

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

一)组织拟订全县科技发展重大战略、重大规划并督促 实施,统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。 组织研究重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对 措施建议。统筹推进县重大科技决策咨询制度建设。

(二)研究提出统筹推进全县创新体系建设、深化科技体 制改革的政策建议,组织拟订全县科技发展重大政策并监督落 实。统筹拟订科研机构布局规划和改革发展政策。统筹推进创新型县建设,拟订全县科学普及规划并实施。

(三)研究提出统筹科技资源配置的整体计划并督促落 实。会同有关部门研究拟订县级财政科技计划(专项、基金等, 下同)预算总规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入 体系建设。统筹协调县科技计划的优先支持方向、重点任务和 年度安排并督促落实。组织建立统一的县科技计划管理制度规 范和县科技服务运行平台,指导监督科技服务平台的运行管 理。

(四)围绕科技创新高地建设、引领现代化产业体系等组 织凝练重大科技任务,协调组织重大科技项目并跟踪督促。协 调组织推进关键核心技术攻关。组织拟订高新技术发展及产业 化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织 开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(五)拟订全县社会研发投入规划并组织实施。指导社会 研发投入统计,督促落实财政奖补政策。

(六)牵头全县技术转移体系建设,组织拟订促进科技知 识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实 施,协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技 术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设,促 进科技与经济社会发展相结合,促进科技与金融相结合。推进 科技型企业知识价值信用贷款,缓解科技型企业融资难题。

(七)统筹推进战略科技力量建设。拟订重大科技创新基 地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划 并监督实施。牵头组织省市实验室、重点实验室、工程技术研

究中心、技术创新中心、临床医疗示范基地等创新平台建设, 推动新型研发机构发展。

(八)统筹推进全县区域科技创新体系建设。指导协调华 容高新技术园区、农业科技园区等科技园区建设。统筹推进全 县高新技术企业和科技型中小企业培育、申报工作。

(九)推进科技人才队伍建设,会同有关部门拟订全县科 技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培 养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订全县引进国外智力 规划、政策并组织实施。承担外国人来华容工作管理和外国专 家服务工作。拟订科技服务培训规划并监督实施。

(十)拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规 划、政策和措施,开展国际和区域科技合作。会同有关部门研 究提出国际和区域科技合作等重大措施并组织实施,组织开展 对外科技合作交流工作。

(十一)组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展 总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。 指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。组织实施全 县创新调查和科技报告制度。

(十二)统筹全县科技监督评价体系建设、科技评价机制 改革和科研诚信建设,监督落实科技伦理重要规范和制度,统 筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督 检查和科研成果评估问效。

(十三)负责国家、省、市创新创业大赛的推荐组织工作。 (十四)完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县科技局设3个内设机构:办公室、计划服务股、资源配置股。

二、部门预算单位构成

本年度我局独立核算单位1个,为华容县科学技术局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算213.94万元,其中,一般公共预算拨款213.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年减少18.51万元,主要是因为2024年度一人退休,一人调出人员支出减少。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算213.94万元,其中,科学技术支出213.94万元。支出较去年减少18.51万元,其中基本支出减少17.71万元,项目支出减少0.8万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2024年度本单位一人退休,一人调出,项目支出减少主要是因为本年度人员减少,相关配套经费也减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算213.94万元,其中,206科学技术支出(类)20601科学技术管理事务(款)2060101行政运行(项)科目213.94万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为208.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为5.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出5.6万元,主要用于项目申报的咨询费用。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.8元,比上一年减少15.84万元,降低48.53%。主要原因是2025年度比2024本年度人员减少两人,且本年度公务交通补助费用未计算在内。

(二)“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上一年持平,主要原因是本年度将继续招商引资,接待费与上年度持平。

(三)一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为213.94万元,其中,基本支出208.34万元,项目支出5.6万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开

 

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-科学技术局.xlsx


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