中国共产党华容县委员会组织部
2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
根据党的路线、方针、政策和上级组织部门、县委的指示、决议,认真落实有关党的组织工作方面的方针、政策,提出实施组织路线的具体措施,经县委审查批准后,认真贯彻执行。
加强组织工作宏观管理,检查掌握全县各级基层党组织执行民主集中制、加强领导班子思想作风建设情况,做好党员教育和组织管理工作。
贯彻执行党的干部路线和干部政策,改革干部制度,搞好干部监督、管理,加强干部的考察了解,合理调配和使用干部,大力培训干部,切实提高干部队伍素质。
掌握各类人才信息,加强干部档案管理,做好知识分子工作,掌握和管理好一批各行各业的专业技术人才。
负责对县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查,承办县委和市委组织部交办的其他事项。
(二)机构设置
组织部下设:办公室、研究室、干部办、公务员管理办、干部监督办(举报中心)、干部信息管理室、干部教育办、人才办、考核办、老干部办、基层党建办、县党代表大会代表联络工作办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县委直属机关工作委员会办公室。
二、部门预算单位构成
2024年部门预算单位构成:中共华容县委组织部本级,不包含二级机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算557万元,其中,一般公共预算拨款557万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加133.75万元,主要是因为一般公共预算拨款增加133.75万元。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算557万元,其中,一般公共服务支出557万元。支出较去年增加133.75万元,其中基本支出增加133.25万元,项目支出增加0.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为纳入预算编制的人数增加,人员经费及日常公用经费支出增加,项目支出增加主要是因为保障机构运转类项目支出事业发展资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算557万元,其中,201一般公共服务支出(类)20132组织事务(款)2013201行政运行(项)2023年预算数为557万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为543万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费14万元,主要用于事业发展目标等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款103.25万元,比上一年增加5.21万元,增加5.31%。主要原因是纳入预算编制人数增加,保障机构正常运转所需经费拨款增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少1万元,减少50%,主要原因是单位厉行节约,压缩三公经费支出。
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2万元,拟召开4次会议,人数160人,内容为全县组织工作会议、人才工作会议等;培训费预算2万元,拟开展3次培训,人数150人,内容为党员干部教育培训、村级干部培训等;2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额25万元,其中工程类0万元,货物类5万元,服务类20万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为557万元,其中,基本支出543万元,项目支出14万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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