一、部门基本概况
1、职能职责
负责全县公务接待工作;四大家重要接待活动;主要领导交办的接待任务;按照县公务用车(保留车辆)规定使用范围提供车辆服务;协助做好公务用车监督检查工作。
2、机构设置
内设4个机构:综合办、接待室、公务用车平台管理中心、财务室。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2018年县接待办没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。其中接待费和公务用车运行维护费作为专项经费预算,所以公开的附件20表为空,收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年预算总收入104万元。其中:收入较去年增加45万元,主要是经费拨款增加26万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数104万元,其中:工资福利支出61.6万元;一般商品和服务支42.4万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出1.4万元;。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入104万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018)6号)。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出26万元,主要用于业务工作。项目支出预算见批复文件(华财发〔2018)21号)。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款104万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额19.17万元,其中,政府采购货物预算19.17万元.(包括全县公务用车运行、维修、维护)
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、专项资金预算汇总表
20、一般公共预算“三公”经费预算表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
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