2025年度 中国共产主义青年团华容县委员会决算
来源:决算管理员   2026-09-11 15:49
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  2025年度

  中国共产主义青年团华容县委员会决算

  目  录

  第一部分 中国共产主义青年团华容县委员会概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  中国共产主义青年团华容县委员会概况

  一、部门职责

  1)行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。

  2)贯彻落实青少年工作方针、政策,参与制订青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

  3)参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

  4)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

  5)协助教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

  6)在全县经济建设中,组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。

  7)会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

  8)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。单位未设置内设机构

  (二)决算单位构成。团县委2025年部门决算汇总公开单位构成包括:团县委本级

  第二部分    部门决算表

  详见附表

  第三部分

  2025年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2025年度收、支总计84.58万元。与上年相比,减少30.43万元,降低26.46%,主要是因为日常事务性工作减少。

  贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障群众团体事务、科学技术支出等重点支出,体现在有关支出科目中。

  二、收入决算情况说明

  2025年度收入合计84.58万元,其中:财政拨款收入84.58万元,占100%;三、支出决算情况说明

  2025年度支出合计84.58万元,其中:基本支出73.59万元,占87%;项目支出11万元,占13%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2025年度财政拨款收、支总计84.58万元,与上年相比,减少30.43万元,降低26.46%,主要是因为日常事务性工作减少五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2025年度财政拨款支出84.58万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少30.43万元,降低26.46%,主要是因为日常事务性工作减少

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2025年度财政拨款支出84.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.58万元,占88.17%;科学技术支出(类)支出10万元,占25.42%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2025年度财政拨款支出年初预算数为49.63万元,支出决算数为84.58万元,完成年初预算的170.42%,其中:

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。,决算数大于年初预算数的主要原因是:县委县政府工作安排。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为49.63万元,支出决算为70.59万元,完成年初预算的142.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:县委县政府工作安排。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:县委县政府工作安排。

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:县委县政府工作安排。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款基本支出73.59万元,其中:

  人员经费50.91万元,占基本支出的69.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、  住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费22.68万元,占基本支出的30.82%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算的百分比。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元,无法计算减少的百分比。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元,无法计算减少的百分比。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元,无法计算减少的百分比。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元,无法计算减少的百分比。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2025年度机关运行经费支出22.68万元,比上年决算数增加17.88万元,增长372.5%。主要原因是:人员调整,事务性工作增加。

  十、一般性支出情况说明

  2025年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2025年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金84.58万元。其中,一般公共预算项目1个84.58万元,占一般公共预算支出总额的100%;二是部门评价开展情况。单位无项目开展

  (二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门(单位)整体支出全年预算数49.63万元,执行数84.58万元,完成预算的84.58%,绩效自评得分99分,评价等级为“优秀”。

  (三)评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排,支出结构调整,资金管理,制度建设等方面结果运用进行简要说明。

  第四部分    名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第五部分   附 件

  一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

  二、2025年度部门决算公开附表

部门整体支出绩效自评报告.pdf

中国共产主义青年团华容县委员会.xls


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