2024年度华容县总工会部门预算
来源:华容县政府   2024-01-25 15:25
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华容县总工会2024度部门预算

 

 

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

1)维护职工合法权益

2)加强职工教育

3)组建健全工会组织

4)搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖

5)动员和组织职工开展劳动竞赛

6)督促企业民主管理,参与劳动关系的协调处理

7)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计

(二)机构设置

  华容县总工会内设机构包括:办公室、组织基层工作部、劳动和经济服务部、财务资产部、权益保障部、经审部。

二、部门预算单位构成

  华容县总工会

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算230.59万元,其中,一般公共预算拨款230.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加14.72万元,主要是因为2024年人员增加,基本支出预算稍有增加。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算230.59万元,其中,一般公共服务支出230.59万元。支出较去年增加15.72万元,其中基本支出增加15.72万元,项目支出减少1万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2024年人员增加,基本支出预算稍有增加,项目支出减少1万元,主要是因为事业发展资金减少1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算230.59万元,其中,一般公共服务支出(类)20129群众团体事务(款)2012901行政运行(项)230.59万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为224.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:事业发展资金业务工作经费支出6万元,主要用于项目管理的商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中2024年度本单位无政府性基金安排的支出2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.45万元,比上一年减少15.72万元,降低31.97%。主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数2.8万元,其中,公务接待费2.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少0.2万元,减少6.7%,主要原因是严格控制三公经费预算,厉行节约进一步缩减三公经费支出。

(三)一般性支出情况

2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为230.59万元,其中,基本支出224.59万元,项目支出6万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开

 

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

 2024年华容县总工会部门预算公开表.xlsx


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