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华容县工商业联合会2025年度部门预算
来源:华容县政府   2025-01-23 08:33
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华容县工商业联合会2025度部门预算

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;

5、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,热心公益事业,投身光彩事业,当好中国特色社会主义事业建设者;

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8、开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量;

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会,组织出境出国考察访问,帮助企业开拓市场;

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作,增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放,企业走向国际市场服务;

11、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,依法加强会员管理,增强凝聚力;

12、承办县委、县政府和有关部门委托事项

(二)机构设置

华容县工商业联合会单位内设机构包括:办公室、党建办、会员办和增民企商会服务中心。

二、部门预算单位构成

华容县工商业联合会本级2025年部门预算单位构成包括:机关本级预算单位。本单位为一级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算144.33万元,其中,一般公共预算拨款144.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年增加39.17万元,主要是因为业务增加,人员增加3人,人员经费与公用经费相应增加。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算144.33万元,其中,一般公共服务支出144.33万元,支出较去年增加39.17万元,其中基本支出增加37.97万元,项目支出增加1.2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为业务增加,人员增加,人员经费与公用经费相应增加,项目支出增加主要是因为人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算144.33万元,其中,一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2025年预算数为144.33万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为140.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出4万元,主要用于日常费用支付等方面;运行维护经费0万元,主要用于运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元,比上一年减少4.71万元,降低28.19%。主要原因是公用经费预算基数减少。

(二)“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少1万元,降低50%,主要原因是厉行节约

(三)一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为144.33万元,其中,基本支出140.33万元,项目支出4万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开

 

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-工商业联合会.xlsx


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