一、部门基本概况
(一)主要职责
(一) 主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
(二) 负责全县监察工作。
(三) 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县委反腐败协调小组的工作职责。
(四) 负责检查并处理县级机关部门、各乡镇(街道)的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门、乡镇(街道)及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
(五) 受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
(六) 制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
(七) 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
(八) 负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
2、机构人员情况:根据编委核定,2018年我单位设股室17个。其中独立编制预算的单位共4个,分别是县纪委监委、县纪监委派驻组、县警教中心和县巡察办。2018年,我单位共有编制131人,行政编制124人,事业编制6人,工勤编制1人。实有人数为117人。其中:纪委机关(监察委)编制56名,其中行政编制56人,实有人数57人;其中在职人员57人,无离休人员;县警示教育中心编制6名,其中全额事业编制6人,实有人数6人;其中在职人员6人,无离休人员;县巡察办编制10名,其中行政编制9人,工勤编制1人;实有人数9人;其中在职人员9人,无离休人员;县纪委监察委派驻组59名,行政编制59名,实有人数45人;其中在职人员45人,无离休人员。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2018年县纪委监委没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数1869 万元,其中,经费拨款1399万元、专项拨款470万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加1352万元,主要是经费拨款增加882万元、专项拨款增加470万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数1869万元,其中,一般公共服务1869万元 。支出较去年增加1352万元,主要是基本支出增加882万元,项目支出增加470万元。支出增加的主要原因是机构改革,新增13个派出组,县检察院反贪反渎局转隶,新成立县委巡察办等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1869万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1399万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018)6号)。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为470万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔2018)21号)。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款430万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加8万元,主要是机构改革,新增13个派出组,县检察院反贪反渎局转隶,新成立县委巡察办等。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额80.4万元,其中,政府采购货物预算80.4万元,政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况说明
截至2017 年末,本部门无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
5、2018年重点项目预算的绩效目标说明
2018年项目支出年初预算数为470万元,主要绩效目标是:把全面从严治党作为推动全县协调发展的重要内容和根本保证,落实主体责任坚定不移,正风反腐寸步不让,各级纪检监察组织在县委和市纪委的坚强领导下,从严监督,铁面执纪、严肃问责,全县山清水秀的政治生态和反腐败斗争压倒性态势初步形成。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、专项资金预算汇总表
20、一般公共预算“三公”经费预算表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
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