2024年度华容县信访局部门预算
来源:华容县政府   2024-01-25 16:30
浏览量:1 | | | |

华容县信访局

2024年度部门预算

 

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

1)贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。

2)负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

3)受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项,并及时上报处理结果。

4)向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

5)综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为县委、县政府领导决策当好参谋;对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究,协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施

6)按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责” 的原则,向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调办理重要信访问题。

7)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题,协调处理群众到县到市赴省进京上访,协调全县各级党政机关的信访工作。

8)开展信访工作宣传和调研;指导全县信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

9)负责全县信访工作的综合管理,负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划,协助县委、县政府部署、督查信访工作。

10)掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设的措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训。

11)指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。

(12)完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

单位设4个内设机构,分别为办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算单位构成:华容县信访局本级,不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算268.9万元,其中,一般公共预算拨款268.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年增加14.9万元,主要是因为一般公共预算拨款增加14.9万元。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算268.9万元,其中,一般公共服务支出268.9万元。支出较去年增加14.9万元,其中基本支出增加17.3万元,项目支出减少2.4万元。其中基本支出较上年增加主要是因为纳入预算编制人员增加,人员经费及公用经费支出增加,项目支出减少主要是因为业务工作任务减少,保障机构运转类项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算268.9万元,其中,201一般公共服务支出(类)20140信访事务(款)2014001 行政运行(项)预算数为261.3万元,占97.17%;201一般公共服务支出(类)20140信访事务(款)2014004信访业务(项)预算数为7.6万元,占2.83%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为261.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为7.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费7.6万元,主要用于事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.73万元,比上一年减少1.91万元,降低4.94%。主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出,保障机构正常运转所需经费拨款减少。

(二)“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少0.2万元,减少20%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算2.25万元,拟开展3次培训,人数190人,内容为业务知识技能等培训;2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额9万元,其中工程类0万元,货物类2万元,服务类7万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为268.9万元,其中,基本支出261.3万元,项目支出7.6万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

华容县信访局2024年度部门预算公开表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页