华容县信访局2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 11:10
浏览量:1 | | | |

华容县信访局2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

()、职能职责

1、代表县委、县政府受理人民来信、来电,接待人民群众来访。

2、承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办的信访案件。

3、按照县委、县政府领导的意见和要求,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访案件。

4、检查、指导、督促县级机关各部门、各单位和各乡镇的信访工作。

5、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题,应急协调处理群众赴京、赴市、赴省上访和异常、突发信访事件,调查处理信访老户问题和重要信访案件。

6、负责征集人民群众的建议、意见、筛选比较重要的建议,为县委、县政府领导决策提供重要信息。对带有全局性的或重要信访问题搞好调查研究,并提也解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作的目标管理,不断提高信访工作质量。

8、依据政策规定,认真做好群众来访的思想疏导工作。

9、配合公安部门处理好集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。

10、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

(二)、机构设置

本单位设4个内设机构,分别为办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

华容县信访局2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入149万元。其中:收入较去年减少283万元,主要原因是经费拨款减少283万元。

(二)支出预算2019年初预算数149万元,其中:工资福利支出122.4万元;一般商品和服务支出26.01万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.59万元;项目支出0万元支出较去年减少283万元,主要原因是工资福利支出增加16.43万元,商品和服务及其他支出增加12.57万元,项目支出减少312万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入149万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为149万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。


   五、政府性基金预算支出


    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.6万元。比2018年增加12.57万元,增长89.6%,主要原因是保障单位机构正常运转。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018减少1.5万元,减少50%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数110人,内容为省两会涉军群体、彩民群体信访事项调度会;培训费预算0.3万元,拟开展3次培训,人数140人,内容为全县信访维稳工作业务培训、网上信访群众满意度评价培训、“两会两节”特护期督导工作培训。

4、政府采购情况

2019政府采购预算总额19.9万元,其中工程类0万元,货物类19.9万元,服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为149万元,其中,基本支出149万元,项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是1、信访总量下降;2、努力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格

 

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表工资福利支出

预算08基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14A项目支出明细表(A)

预算14A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B项目支出明细表(B)

预算14B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C项目支出明细表(C)

预算14C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27 上年结转支出预算表

预算28 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29 单位人员情况表

预算30 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31 项目支出绩效目标表

绩效32 整体支出绩效目标表

华容县2019年部门预算表华容县信访局.xls

02华容县信访局2019年三公经费预算.xls

03华容县信访局2019年绩效目标公开.xlsx


扫一扫在手机打开当前页