2016年华容县信访局收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
147 |
一、基本支出 |
147 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
97.73 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
40 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
9.09 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
0.18 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
147 |
支 出 总 计 |
147 |
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2016年华容县信访局财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
147 |
147 |
97.73 |
40 |
9.09 |
0.18 |
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2010308 |
信访事务 |
147 |
147 |
97.73 |
40 |
9.09 |
0.18 |
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2016年华容县信访局单位“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
9 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
5 |
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3、公务用车费 |
4 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
4 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位: 华容县信访局 |
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项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
1、代表县委、县政府受理人民来信、来电,接待人民群众来访。 2、承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办的信访案件。 3、按照县委、县政府领导的意见和要求,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访案件。 4、检查、指导、督促县级机关各部门、各单位和各乡镇的信访工作。 5、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题,应急协调处理群众赴京、赴市、赴省上访和异常、突发信访事件,调查处理信访老户问题和重要信访案件。 6、负责征集人民群众的建议、意见、筛选比较重要的建议,为县委、县政府领导决策提供重要信息。对带有全局性的或重要信访问题搞好调查研究,并提也解决问题的方案和建议。 7、负责组织实施全县信访工作的目标管理,不断提高信访工作质量。 8、依据政策规定,认真做好群众来访的思想疏导工作。 9、配合公安部门处理好集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。 10、承办县委、县政府领导交办的其他事项。 |
预算单位构成 |
华容县信访局 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
一、基本情况 县信访局现有人员编制10名,实有在职干部、职工14人。 二、预算收支 1、预算平衡情况:2016年预算总收入147万元。其中:经费拨款147万元。预算总支出147万元。预算收支平衡。 2、预算支出情况:2016年预算总支出147万元。其中:工资福利支出97.73万元;对个人和家庭的补助9.09万元,一般商品和服务支出40万元,其他支出0.18万元。
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2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:华容县信访局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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