华容县数据局(本级)
2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
统筹推进全县数字经济、数字政务、数字社会规划建设和行政审批制度改革;统筹数据资源整合共享和开发利用;承担全县政务公开日常工作,负责政务服务体系建设;指导、协调、推进、监督全县优化营商政务环境和行政效能工作。
(二)机构设置
华容县数据局内设机构:综合办、数据资源股、应用建设股、数字经济和基础设施建设股、行政审批制度改革与政务服务股、行政效能与政务公开股。
二、部门预算单位构成
2025年部门预算单位构成:华容县数据局本级,不包含二级机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算275.01万元,其中,一般公共预算拨款275.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加84.43万元,主要是因为一般公共预算拨款增加84.43万元。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算275.01万元,其中,一般公共服务支出275.01万元。支出较去年增加84.43万元,其中基本支出增加81.63万元,项目支出增加2.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员增加,工资福利提标,项目支出增加主要是因为业务工作任务增加,保障机构运转类项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算275.01万元,其中,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)275.01万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为266.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为8.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:事业发展资金8.4万元,主要用于事业发展目标等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.2万元,比上一年减少2.33万元,降低8.46%。主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少0万元,降低0%,主要原因是单位厉行节约,压减“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算0.5万元,拟召开1次会议,人数25人,内容为政务公开等工作会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额6万元,其中工程类0万元,货物类2万元,服务类4万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为275.01万元,其中,基本支出266.61万元,项目支出8.4万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表

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