2016年华容县插旗镇财政所收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
392 |
一、基本支出 |
375.52 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
349.54 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
3 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
22.98 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
324.98 |
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其他收入 |
158.5 |
专项商品和服务支出 |
14 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
306.2 |
债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
30 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
107.42 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
173.56 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
156.2 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
856.7 |
支 出 总 计 |
856.7 |
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2016年华容县插旗镇财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
392 |
375.52 |
349.54 |
3 |
22.98 |
|
16.48 |
14 |
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2.48 |
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20103 |
政府办及相关机构 |
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2010301 |
乡机关 |
188.79 |
172.31 |
161.11 |
1.15 |
10.05 |
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16.48 |
14 |
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2.48 |
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2010301 |
财政所 |
34.06 |
34.06 |
32.16 |
0.3 |
1.6 |
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2010301 |
农技推广服务中心 |
61.82 |
61.82 |
57.61 |
0.55 |
3.66 |
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2010301 |
林业和建设规划环保站 |
9.22 |
9.22 |
8.65 |
0.1 |
0.47 |
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2010301 |
人力资源和社会保障站 |
20.8 |
20.8 |
19.42 |
0.2 |
1.18 |
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2010301 |
文化综合服务站 |
11.02 |
11.02 |
10.27 |
0.1 |
0.65 |
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2010301 |
水利管理服务站 |
66.29 |
66.29 |
60.32 |
0.6 |
5.37 |
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2016年华容县插旗镇财政所“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
7.5 |
减少了公务用车 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
7.5 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位:插旗镇财政所 |
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项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
乡镇机关:全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职; 财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作; 农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项 文化管理综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作; 水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项; 人力资源和社会保障站:负责宣传落实相关国家政策和法律法规,负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍;负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险;完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项; 林业和建设规划环保站:负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策;负责制定乡镇林业发展规划、推广林业技术、组织开展相关林业活动;做好本区域乡镇规划项目申报、实施和监督管理工作;负责本区域环境卫生、绿化及共用实施管理;党委政府安排的其他工作; |
预算单位构成 |
插旗镇人民政府、插旗镇财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
插旗镇2016年收入总计856.7万元,支出总计856.7万元(基本支出375.52万元,项目支出324.98万元,对附属单位补助支出156.2万元)。财政拨款(补助)支出预算为392万元,其中机关基本支出172.31万元,项目支出16.48万元;财政所基本支出34.06万元;农技推广服务中心基本支出61.82万元;林业和建设规划环保站基本支出9.22万元;人力资源和社会保障站基本支出20.8万元;文化综合服务站基本支出11.02万元;水利管理服务站基本支出66.29万元。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 0 | 当年支出合计 | 0 |
中央补助收入 | 0 | 补助市县支出 | 0 |
收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |
注:本部门此表无数据。 |
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