华容县2016年插旗镇部门预算公开表格
来源:华容县政府   2016-04-20 09:03
浏览量:1 | | | |

2016年华容县插旗镇财政所收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

392 

一、基本支出

375.52

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

349.54

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

3

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

22.98

      政府性基金

 

   其他支出

 

      专项收入

 

二、项目支出

324.98

      其他收入

158.5 

   专项商品和服务支出

14

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

306.2 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

30

七、其他收入

 

      基本建设支出

107.42

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

173.56

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

156.2

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

856.7

支  出  总  计

856.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县插旗镇财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

 392

375.52

349.54

3

22.98

 

16.48

 14

 

 

 

 

 

 

 2.48

 

 20103

政府办及相关机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 乡机关

188.79

172.31

161.11

1.15

10.05

 

16.48

14

 

 

 

 

 

 

2.48 

 

 2010301

 财政所

 34.06

34.06

32.16

0.3

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

农技推广服务中心

 61.82

61.82

57.61

0.55

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

林业和建设规划环保站

 9.22

9.22

8.65

0.1

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 人力资源和社会保障站

20.8

20.8

19.42

0.2

1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

文化综合服务站

11.02

11.02

10.27

0.1

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

水利管理服务站

66.29

66.29

60.32

0.6

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县插旗镇财政所“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 7.5

减少了公务用车

1、因公出国(境)费用

   

 

2、公务接待费

 7.5

 

3、公务用车费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:插旗镇财政所                                                   

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

乡镇机关:全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职;

财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作;

农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项

文化管理综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作;

水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项;

人力资源和社会保障站:负责宣传落实相关国家政策和法律法规,负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍;负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险;完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项;

林业和建设规划环保站:负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策;负责制定乡镇林业发展规划、推广林业技术、组织开展相关林业活动;做好本区域乡镇规划项目申报、实施和监督管理工作;负责本区域环境卫生、绿化及共用实施管理;党委政府安排的其他工作;

预算单位构成

插旗镇人民政府、插旗镇财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

插旗镇2016年收入总计856.7万元,支出总计856.7万元(基本支出375.52万元,项目支出324.98万元,对附属单位补助支出156.2万元)。财政拨款(补助)支出预算为392万元,其中机关基本支出172.31万元,项目支出16.48万元;财政所基本支出34.06万元;农技推广服务中心基本支出61.82万元;林业和建设规划环保站基本支出9.22万元;人力资源和社会保障站基本支出20.8万元;文化综合服务站基本支出11.02万元;水利管理服务站基本支出66.29万元。

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计 0 当年支出合计 0
中央补助收入 0 补助市县支出 0
收入总计 0 支出总计 0
注:本部门此表无数据。

 


扫一扫在手机打开当前页