2016年华容县禹山镇单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
701 |
一、基本支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
670.8 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
372.45 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
76.15 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
92.05 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
20 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
469.75 |
债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
64.25 |
基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
3.55 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
1235 |
支 出 总 计 |
1235 |
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2016年华容县禹山财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
701 |
677.45 |
630.8 |
5.5 |
41.15 |
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23.55 |
20 |
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3.55 |
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2010301 |
乡机关 |
319.95 |
296.4 |
277.86 |
1.9 |
16.64 |
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23.55 |
20 |
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3.55 |
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2010301 |
财政所 |
69.98 |
69.98 |
65.95 |
0.6 |
3.43 |
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2010301 |
农技推广服务中心 |
88.98 |
88.98 |
81.18 |
0.85 |
6.95 |
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2010301 |
林业和建设规划环保站 |
31.39 |
31.39 |
29.28 |
0.35 |
1.76 |
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2010301 |
人力资源和社会保障站 |
35.59 |
35.59 |
33.19 |
0.35 |
2.05 |
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2010301 |
文化综合服务站 |
32.78 |
32.78 |
30.56 |
0.35 |
1.87 |
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2010301 |
水利管理服务站 |
122.33 |
122.33 |
112.78 |
1.1 |
8.45 |
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2016年华容县禹山单位“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
7 |
例行节约,严格控制招待费,所有来客食堂就餐 |
3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位: 禹山镇财政所 |
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项目说明 |
情况说明 |
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主要职责 |
禹山镇人民政府:全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职; 财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作; 农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项 文化管理综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作; 水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项; 人力资源和社会保障站:负责宣传落实相关国家政策和法律法规,负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍;负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险;完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项; 林业和建设规划环保站:负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策;推广林业技术并开展相关活动;负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作;负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理;党委政府安排的其他工作; |
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预算单位构成 |
乡机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站、各村场 |
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部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
本预算根据“保证基本保障和基本运行”、“确保利益倾斜的适度平衡”、“财力与事权相统一”的原则编制。先确保人员工资及正常运转,全镇足额预算人员工资及福利670.8万元、一般商品服务支出372.45万元。其他支出92.05万元用于不确定性事件的发生。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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