2016年华容县梅田湖镇收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
665 |
一、基本支出 |
900.48 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
373.72 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
220.83 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
305.93 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
599.04 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
834.52 |
基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
599.04 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
1499.52 |
支 出 总 计 |
1499.52 |
2016年华容县梅田湖镇财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能 科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商 品和服 务支出 |
对企事 业单位 的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务 还本 支出 |
基本 建设 支出 |
其他资 本性支 出 |
其他 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
665 |
644.93 |
603.95 |
4.85 |
36.13 |
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20.07 |
20 |
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0.07 |
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20103 |
政府办及相关机构事务 |
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2010301 |
乡机关 |
302.2 |
282.13 |
266.88 |
1.65 |
13.6 |
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20.07 |
20 |
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0.07 |
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2010301 |
财政所 |
39.25 |
39.25 |
37.4 |
0.3 |
1.55 |
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2010301 |
农技推广服务中心 |
97.17 |
97.17 |
89.95 |
0.9 |
6.32 |
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2010301 |
林业和建设规划环保站 |
34.89 |
34.89 |
32.54 |
0.35 |
2 |
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2010301 |
人力资源和社会保障站 |
37.19 |
37.19 |
34.82 |
0.35 |
2.02 |
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2010301 |
文化综合服务站 |
8.96 |
8.96 |
8.44 |
0.1 |
0.42 |
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2010301 |
水利管理服务站 |
145.34 |
145.34 |
133.92 |
1.2 |
10.22 |
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2016年华容县梅田湖镇“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
6.4 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位:梅田湖镇 |
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项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
梅田湖镇人民政府:全面贯彻落实党的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等。 |
预算单位构成 |
镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站、各村场 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
2016年全镇财政收入1499.52万元,其中政府性基金111.66万元。支出1499.52万元,其中一般公共服务支出699.67万元,国防支出3万元,教育支出30万元,文化与传媒支出5万元,社会保障和就业支出9万元,医疗卫生与计划生育支出12万元,城乡社区支出86.66万元,农林水支出615.19万元,资源勘探信息支出4万元,国土海洋支出3万元,其他支出32万元。全年人员经费506.98万元,日常公用经费361.45万元。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:华容县梅田湖镇财政所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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