2016年华容县北景港镇人民政府收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
389 |
一、基本支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
389.13 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
225.26 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
123.23 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
139.88 |
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专项收入 |
80 |
二、项目支出 |
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其他收入 |
231.5 |
专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
247.2 |
债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
5 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
65.2 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
947.7 |
支 出 总 计 |
947.7 |
2016年华容县北景港镇财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
合 计 |
390 |
390 |
346.27 |
3 |
23.62 |
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16.11 |
16 |
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0.11 |
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2010301 |
镇机关 |
150.94 |
150.94 |
123.41 |
0.85 |
10.57 |
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16.11 |
16 |
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0.11 |
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2010301 |
财政所 |
43.07 |
43.07 |
40.48 |
0.4 |
2.19 |
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2010301 |
农技站 |
67.28 |
67.28 |
62.94 |
0.6 |
3.74 |
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2010301 |
林建站 |
23.28 |
23.28 |
21.76 |
0.25 |
1.27 |
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2010301 |
人社站 |
20.63 |
20.63 |
19.34 |
0.2 |
1.09 |
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2010301 |
文广站 |
11.48 |
11.48 |
10.78 |
0.1 |
0.6 |
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2010300 |
水管站 |
73.32 |
73.32 |
67.56 |
0.6 |
4.16 |
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2016年华容县北景港镇人民政府“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
11.2 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
8 |
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3、公务用车费 |
3.2 |
公务租车费 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位:华容县北景港镇财政所 |
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项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
政府职能:依法对本辖区整治经济和社会公共事务进行管理。 具有建设职责,社会保障职责,社会发展职责。 |
预算单位构成 |
北景港镇预算单位由如下单位组成:1、政府机关,2、财政所,3、农技推广服务中心, 4林业和建设规划环保站, 5、人力资源和社会保障站,6、文化综合服务站,7、水利管理服务站。 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
1、政府机关,一般公共服务支出261.03万元,主要是人员经费,工资经补贴及公用经费。2、公共安全支出8万元。3、文化事业21.06万元,为人员经费和事业费。 4社会保障与就业38.34万元 5、节能与环保城乡社区服务71万元。6、农林水支出498.77万元,主要是农技水利林业人员经费及村级运转保障支出。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:北景港镇财政所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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