- 索引号:43060000/2016-1033511
- 发布机构:华容县政府
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-04-20
- 公开日期:2016-04-20
- 公开方式:政府网站
2016年华容县政务中心收支预算计划总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
一、财政拨款(补助) |
95.00 |
一、基本支出 |
95.00 |
|||
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
80.15 |
|||
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
10.40 |
|||
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.93 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
0.52 |
|||
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
收 入 总 计 |
95.00 |
支 出 总 计 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2016年华容县政务中心财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||
|
合 计 |
95.00 |
95.00 |
80.15 |
10.40 |
3.93 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2010301 |
|
95.00 |
95.00 |
80.15 |
10.40 |
3.93 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年华容县政务中心“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
17.4 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
13.4 |
|
3、公务用车费 |
4 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
|
2016年度 |
|
编制单位:华容县人民政府政务服务中心 |
|
项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
“中心”对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理;主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调,并进行日常考勤考核管理;负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。
|
预算单位构成 |
华容县人民政府政务服务中心 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
一、单位机构、人员情况 县政务中心现有人员编制13名(其中:事业全额编制13名),实有在职干部、职工13人(其中:全额人员13人)。 二、预算收支 1、预算平衡情况:2016年预算总收入95万元。其中:经费拨款95万元。预算总支出95万元。预算收支平衡。 2、预算支出分析:2016年预算总支出95万元。其中:工资福利支出80.15万元;对个人和家庭的补助3.93万元;一般商品和服务支出10.4万元;其他支出0.52万元。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:华容县政务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
扫一扫在手机打开当前页