- 索引号:43060000/2016-1033583
- 发布机构:华容县政府
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-04-20
- 公开日期:2016-04-20
- 公开方式:政府网站
2016年华容县工信局收支预算计划总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
一、财政拨款(补助) |
277 |
一、基本支出 |
285 |
|||
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
8 |
工资福利支出 |
213.43 |
|||
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
24.2 |
|||
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
38.59 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
8.78 |
|||
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
其他收入 |
8 |
专项商品和服务支出 |
|
|||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
收 入 总 计 |
285 |
支 出 总 计 |
285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2016年华容县工信局财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||
|
合 计 |
277 |
277 |
213.43 |
24.2 |
38.59 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年华容县工信局“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
23 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10 |
|
3、公务用车费 |
13 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
13 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
|
2016年度 |
|
编制单位:华容县工业和信息化局 |
|
项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
1、 负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施; 2、 拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施; 3、 制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设; |
预算单位构成 |
华容县工业和信息化局 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
一、单位机构、人员情况 县工信局共有内设机构1个,内设股室8个。人员编制25名(其中:行政编制14名,工勤编制2名,事业差额编制9名);室友在职干部、职工29人,(其中:行政人员15名,差额人员13人,工勤人员1名);特殊人员15名。 二、预算收支 1、预算平衡情况:2016年预算总收入285万元。其中:经费拨款277万元,纳入一般公共预算管理的非税收人8万元。预算总支出285万元。预算收支平衡。 2、预算支出分析:2016年预算总支出285万元。其中:工资福利支出213.43万元,对个人和家庭的补助38.59万元,一般商品和服务支出24.2万元,其他支出8.78万元。
|
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:华容县工业和信息化局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
扫一扫在手机打开当前页