• 索引号:43060000/2017-1031490
  • 发布机构:华容县政府
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2017-05-09
  • 公开日期:2017-05-09
  • 公开方式:政府网站
华容县工信局2017年部门预算
来源:华容县政府   2017-05-09 09:36
浏览量:1 | | | |

华容县工信局2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。

7、负责工业节能工作,参与拟订能源节能和资源综合利用规划;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

内设机构:办公室、人事股、财务股、经济运行股、中小企业办公室、信息化推进股和企业技术改造服务中心。

(三)人员情况

 华容县工信局现有人员编制25名,(其中:行政编制14 名;事业差额编制 9名;工勤编制2);实有人员29人(其中:全额人员18人;差额人员 11人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位只有局机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入262万元。其中:经费拨款254.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入8.00万元。 

(二)支出预算。2017年预算总支出262万元其中:工资福利支出215.42万元;一般商品和服务支出20.30万元;对个人和家庭的补助23.61万元;其他支出2.67万元;项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算262万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算262万元,其中工资福利支出215.42万元,商品和服务支出20.3万元,对个人和家庭补助23.61万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算20.6万元,较2016年减少2.1万元,减少9.25%。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因;公车改革后县城内公差不再派车。其中:

(一)公务接待费8.9万元,较2016年比,减少0.3万元;

(二)公务用车购置及运行费11.7万元,与2016年减少1.9万元其中:

公务用车运行及维护11.7万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留行政执法车辆1台。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款262万元,与2016年比,预算减少23万元

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额8.02万元,其中:政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算7.4万元。

(三)其他需要说明的事项

比如:部门政府性基金预算支出情况表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

   华容县工信局

2017年58

 附件下载:

华容县工信局2017年部门预算表格


扫一扫在手机打开当前页