- 索引号:006383604B/2024-2180770
- 发布机构:县财政局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2024-01-25
- 公开日期:2024-01-25
- 公开方式:政府网站
华容县水运事务中心2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.参与拟订水路交通发展规划、地方性法规、规章及技术规范相关事务性工作。
2.负责水上航道及通航环境管理、港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业及涉水工程管理、水路危险货物运输监督管理的行政辅助工作;负责水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等技术支撑工作;负责船舶污染防治的行政辅助工作;负责港口污染事故调查处理的技术支撑工作。
3 .负责水路运输及运输辅助业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理相关事务性工作;负责防汛抢险和水路战备运输等应急运输保障的行政辅助工作。
4.负责地方航道管理的行政辅助工作,负责地方航道通航条件影响评价的技术支撑工作,负责所辖地方航道航标及助航标志的设置,参与协调水资源综合利用事务。
5.负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作。
6.负责港口建设工程施工许可、竣工验收的行政辅助工作;负责水路交通运输行业相关信息收集、统计工作;负责发布航道通告和航道水情通报,向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。
二、部门预算单位构成
1.综合股
组织协调单位日常工作,拟定工作制度、工作计划并组织实施;负责文秘和宣传工作;承办会务、重要接待和重要活动安排;负责后勤管理;负责政务公开、内务管理和社会治安综合治理等工作;负责工会、女工、计生工作; 负责党建、党风廉政建设、人事、劳资、职称评审、考核、社保、医保、教育培训等工作;负责人事信息、档案管理工作;拟定年度财务计划,组织制订有关财务制度并监督执行;负责财务会计、财务报表、财务统计工作;负责本单位国有资产管理工作;承办所领导交办的其他事项。
2.安全股
负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作;负责协调乡镇船舶和渡口安全管理工作;负责乡镇视频渡口监控的具体工作。
3.港口股
参与拟订港口、岸线、码头的发展规划和年度新建、改建工程计划的事务性工作;承担辖区水域、陆域、岸线、码头和港口公共设施、港口经营监督管理的行政辅助工作;承担水路运输辅助业经营资质监督管理、年度核验以及港口码头安全生产、污染防治、战备运输的行政辅助工作;承担港口码头污染事故调查处理的行政辅助工作;承担港航及水运业务统计工作。
4.航道股
承担涉航工程施工管理的行政辅助工作以及涉航施工审批的技术支持工作,承担所辖地方航道及助航标志的设置工作;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。负责发布航道通告和航道水情通报,向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算408.32万元,其中,一般公共预算拨款408.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加42.52万元,主要是因为人员增加。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算408.32万元,其中,交通运输支出408.32万元。支出较去年增加42.52万元,其中基本支出增加45.42万元,项目支出减少2.9万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加,项目支出减少主要是因为项目需求减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算408.32万元,其中,交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为396.72万元,占97%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算数为11.6万元,占3%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为396.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为11.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0.5万元,主要用于差旅等方面;运行维护经费10.5万元,主要用于项目建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中无2024年政府基金安排。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款43.18万元,比上一年减少4.35万元,降低9.15%。主要原因是节约办公经费。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上一年减少1.5万元,减少75%,主要原因是开源节流。
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数50人,内容为渡口安全会议;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数50人,内容为单位职工事业学习培训,渡口安全船检工作培训;2024年度单位未计划举行节庆、晚会等活动。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额9.5万元,其中工程类0万元,货物类8万元,服务类1.5万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车01辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为408.32万元,其中,基本支出396.72万元,项目支出11.6万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
扫一扫在手机打开当前页