- 索引号:0063822229/2023-2096787
- 发布机构:县交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2023-03-01
- 公开日期:2023-03-01
- 公开方式:政府网站
华容县公路事务中心2023年度单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算拨款收入表
4、支出总表
5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A
10、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B
11、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C
12、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A
13、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B
14、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C
15、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)D
16、财政拨款收支总表
17、一般公共预算支出表
18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
24、一般公共预算“三公”经费支出表
25、政府性基金预算支出表
26、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
27、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
28、国有资本经营预算表
29、财政专户管理资金预算支出表
30、单位资金支出预算表
31、专项资金预算汇总表
32、单位新增资产汇总表
33、政府采购预算表
34、政府购买服务支出预算表
35、单位资产及设备情况表
36、单位人员信息情况表
37、项目支出绩效目标表
38、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
主要职能是行使全县国、省、县、农村公路(以下简称全县公路)的建设、养护等相关事务职能;拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划;编制和实施全县公路事务年度计划;负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作;负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作;负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作;负责组织公路应急物资、设备储备;负责组织实施全县公路应急抢险救援工作;负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收,为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作;负责全县公路路产路权维护及路产登记,配合交通执法机构对全县公路路产损坏赔、补偿进行调查取证;执行路损恢复预算及计划;负责公路科学技术研究。
(二)机构设置
华容县公路事务中心现设有办公室、财务审计部、人事部、公路养护部、安全机务部、工程建设部、计划统计部、路产路权保护部八个部室。公路事务中心机关现有人员编制81名,(其中行政编制22名;工勤编制1名)。实有人员80人,(其中全额人员80人;差额人员0人)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1051万元,其中,一般公共预算拨款1051万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年一样。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件25-29表为空。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算1051万元,其中,214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为1051万元。支出较去年一样。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1051万元,其中,214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为1051万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为1011万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出40万元,主要用于年度绩效考核奖励方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金预算拨款支出预算,所以公开的附件25-27(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.11万元,比上一年增加26.73万元,增加18%。主要原因是公务交通补助调整及人员工资调整增加了其他工资福利支出。
(二)“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算7万元,其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元。与上一年持平。
(三)一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元;培训费预算9.19万元,拟开展6次培训,人数300人,内容为桥梁检测人员培训、安全生产培训、财务审计培训等、开展桥梁检测、安全生产、养护工程培训学习班6次;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额37.44万元,其中工程类0万元,货物类18.49万元,服务类18.95万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1051万元,其中,基本支出1011万元,项目支出40万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》,第38张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算拨款收入表
4、支出总表
5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A
10、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B
11、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C
12、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A
13、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B
14、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C
15、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)D
16、财政拨款收支总表
17、一般公共预算支出表
18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
24、一般公共预算“三公”经费支出表
25、政府性基金预算支出表
26、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
27、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
28、国有资本经营预算表
29、财政专户管理资金预算支出表
30、单位资金支出预算表
31、专项资金预算汇总表
32、单位新增资产汇总表
33、政府采购预算表
34、政府购买服务支出预算表
35、单位资产及设备情况表
36、单位人员信息情况表
37、项目支出绩效目标表
38、部门整体支出绩效目标表
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