- 索引号:0063822229/2022-1996462
- 发布机构:县交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2022-03-02
- 公开日期:2022-03-02
- 公开方式:政府网站
2022年华容县交通运输局部门预算
目录
第一部分 2022 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表(B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表(C)
预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县交通运输局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策;组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施;负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调;负责交通运输行业监管工作。
2、机构设置
华容县交通运输局现设有办公室、财计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通系统现有人员编制281名,(其中行政编制16名;事业全额编制264名;事业差额编制0名;自收自支编制0名;工勤编制1名)。实有人员279人,(其中全额人员279人;差额人员0人)。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、华容县交通运输局本级
2、交通局下属有五个二级事业单位:县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通运输综合行政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理站、县公路事务中心。
三、部门收支总体情况
2022年华容县交通运输系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算: 2022年本部门收入预算3183万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加753万元,主要是交通系统机构改革后人员的增加及新增了交通建设项目。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算3183万元,其中:工资福利支出2743.53万元;一般商品和服务支出400.87万元;对个人和家庭的补助34.84万元;其他支出3.76万元;项目支出0万元。支出较去年增加753万元,主要是交通系统机构改革后人员的增加及新增了交通建设项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3183万元,其中,交通运输支出3183万元,占100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数3183万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2022年本部门无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款400.87万元。比2021年预算增加了60.13万元,上升17.6%,主要是交通系统机构改革后二级单位新增原公路局相应经费有所增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为26.5万元,其中,公务接待费19.5万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6.7万元,主要是交通系统机构改革后二级单位新增原公路局相应经费有所增加。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数200人,内容为春运工作会议、安全生产管理会议;培训费预算2万元,拟开展2次培训,人数200人,内容为安全生产培训、执法人员培训。
4、政府采购情况
2022年政府采购预算总额189.17万元,其中,政府采购货物预算139.27万元,政府采购服务预算49.9万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备XX台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3183万元,其中,基本支出3183万元,项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署,以交通和港口建设大会战为抓手,以建设人民满意交通为目标,着力提升行业治理能力和服务品质,为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2022 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表(B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表(C)
预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
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