- 索引号:0063822229/2016-1143475
- 发布机构:交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-04-22
- 公开日期:2016-04-22
- 公开方式:政府网站
2016年华容县交通运输局收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
1825 |
一、基本支出 |
2098 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
273 |
工资福利支出 |
1572.38 |
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行政事业性收费收入 |
273 |
一般商品和服务支出 |
216 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
100.13 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
209.49 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
2098 |
支 出 总 计 |
2098 |
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2016年华容县交通运输局财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
1825 |
1825 |
1572.37 |
157.88 |
93.36 |
1.39 |
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273 |
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2140101 |
交通局 |
236 |
236 |
197.62 |
15.67 |
22.71 |
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9 |
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2140199 |
航道、港务所 |
380 |
380 |
318.26 |
42.4 |
18.33 |
1.01 |
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|
30 |
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农村公路所 |
261 |
261 |
219.06 |
29 |
12.66 |
0.28 |
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4 |
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运管、公交所 |
781 |
781 |
698.73 |
50.41 |
31.86 |
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|
220 |
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路政大队 |
109 |
109 |
90.88 |
13 |
5.06 |
0.06 |
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10 |
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质监所 |
58 |
58 |
47.82 |
7.4 |
2.74 |
0.04 |
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2016年华容县交通运输局“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
155.3 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
63.2 |
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3、公务用车费 |
92.1 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
92.1 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位: 华容县交通运输局 |
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项目 说明 |
2016年交通系统收支预算计划公开 |
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主 要 职 责 |
交通运输行业管理,农村公路管、建、养,运输市场管理、交通建设管理 |
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预算单位构成 |
交通局下辖航道所、港务所、农村公路所、运管所、公交所、路政大队、交通质监所7个二级机构,内设股室9个。 |
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部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
2016年预算总收入2098万元。其中:经费拨款1825万元,纳入一般公共预算管理的非税收入273万元。 2016年预算总支出2098万元。其中:工资福利支出1572.38万元,对个人和家庭的补助100.13万元,一般商品和服务支出216万元,其他支出209.49万元。 |
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