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  • 索引号:006383604B/2025-2270940
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2025-01-23
  • 公开日期:2025-01-23
  • 公开方式:政府网站
华容县城乡建设事务中心2025年度部门预算
来源:华容县政府   2025-01-23 09:40
浏览量:67 | | | |

华容县城乡建设事务中心

2025年度部门预算

 

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)职能职责

华容县城乡建设事务中心为属于全额拨款的副科级事业单位,隶属县建设局,主要职责任务是:1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件;参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草2、组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地下管网含城市地下综合管廊等市政公用设施建设3、受县住房和城乡建设局委托,审查并建立县城区市政公用设施建设项目库,初审市政公用设施建设项目,编制市政公用设施含小街小巷建设项目的详细工作方案,包括规划方案、组织实施方案等;承担县城区地下管线综合管理和协调工作4、参与县城市政公用设施含小街小巷建设计划及资金计划的编制;参与城市黄线的划定;组织实施县城市政公用设施含小街小巷的改建、扩建及配套建设5、受县住房和城乡建设局委托,参与市政公用设施含小街小巷建设的施工管理、竣工验收和移交工作6、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务

(二) 机构设置

华容县城乡建设事务中心单位内设机构包括:

  1、综合室。负责中心的日常运转工作;负责文电、会务、财务、党建、宣传、接待、档案等工作;承担政务公开、信访、教育培训、后勤保障、资产管理等工作;负责中心工作的综合协调和督促检查。

 2、工程项目室。拟订县城区市政公用设施(含小街小巷)建设有关政策、标准和技术规范;参与编制县城区市政公用设施建设规划和工作方案,拟订县城区市政公用设施建设中长期规划及年度实施计划;受县住房和城乡建设局委托,初审市政建设项目范围,审核年度市政公用设施建设项目,建立县城区市政公用设施建设项目库;负责市政公用设施建设项目立项,并协助做好项目的规划、用地、建设等手续的申报和审批办理。

 3、工程建设室。编制县城区市政公用设施建设工作流程;编制各项目的规划方案、组织实施方案和预算等;统筹安排县城区市政公用设施建设项目;指导和协调县城区市政公用设施建设项目的实施;参与县城区市政公用设施建设项目的竣工验收和移交,承担项目考核事务性工作;协助工程的预决算审查及工程项目进度拨款的签证;负责县政府主导的县城区市政公用设施建设重点项目的实施工作;督促落实项目建设计划、施工计划的编制,并监控计划实施和统计项目进度;会同有关部门开展项目综合检查和专项检查;负责工程设计施工图的初审,具体组织施工现场踏勘、施工组织设计等前期工作;参与组织工程建设施工发包;承办有关技术和施工的交底,协调解决施工中的矛盾和问题;综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工;负责县城区地下管网的建设工作,承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

二、部门预算单位构成

华容县城乡建设事务中心单位2025年部门预算公开单位构成包括: 华容县城乡建设事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算就含本级预算

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算257.89万元,其中,一般公共预算拨款257.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元收入较去年增加7.69万元,主要是因为保障其机构正常运转和完成日常工作任务增加正常开支。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算257.89万元,其中,城乡社区支出257.89万元,支出较去年增加7.69万元,其中基本支出增加7.69万元,项目支出不变。其中基本支出较上年增加要是因为保障其机构正常运转和完成日常工作任务增加正常开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算257.89万元,其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)250.69万元,占97.21%;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)7.2万元,占2.79%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为250.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为7.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:事业发展目标而发生的支出7.2万元,主要用于单位行政运行经费方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元,比上一年减少8.7万元,降低32.58%。主要原因是响应政府号召,厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数4.27万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.27万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.27万元),比上一年增加4.27万元,提高100%,主要原因是单位职能变更,提高预算,保障资源有效供给。

(三)一般性支出情况

本单位2025年会议费预算0万元;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数18人,单位年度在岗培训。2025年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为257.89万元,其中,基本支出250.69万元,项目支出7.2万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-城乡建设事务中心.xlsx


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