- 索引号:006382265N/2015-1142711
- 发布机构:住建局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-28
- 公开日期:2015-08-28
- 公开方式:政府网站
收入支出决算总表 | ||||||||
表一 | ||||||||
编制单位(公章):县建工办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
一、财政拨款收入 | 2,265,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,265,000.00 | ||||
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,335,808.60 | |||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 929,191.40 | |||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 2,265,000.00 | 支出经济分类 | — | — | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | — | 2,265,000.00 | |||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | — | 985,072.10 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | 30,811.00 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | 350,736.50 | |||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 赠与 | — | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | — | ||||||
十九、住房保障支出 | 基本建设支出 | — | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | — | 898380.4 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | — | ||||||
二十二、其他支出 | 其他支出 | — | ||||||
本年收入合计 | 2,265,000.00 | 本年支出合计 | 2,265,000.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | ||||||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | ||||||
基本支出结转 | — | 提取职工福利基金 | — | |||||
项目支出结转和结余 | — | 转入事业基金 | — | |||||
经营结余 | — | 其他 | — | |||||
年末结转和结余 | ||||||||
基本支出结转 | — | |||||||
项目支出结转和结余 | — | |||||||
经营结余 | — | |||||||
总计 | 2,265,000.00 | 总计 | 2,265,000.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
表二 | |||||||||
编制单位(公章):县建工办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 7 |
一、公共预算财政拨款 | 2,265,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,265,000.00 | 2,265,000.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,335,808.60 | 1,335,808.60 | |||||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 929,191.40 | 929,191.40 | ||||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | 2,265,000.00 | 2,265,000.00 | 支出经济分类 | — | — | — | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 985,072.10 | 985,072.10 | ||||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 30,811.00 | 30,811.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 350,736.50 | 350,736.50 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
十六、金融支出 | 赠与 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 898380.4 | 898380.4 | ||||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||||||
二十一、国债还本付息支出 | 其他支出 | ||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||
本年收入合计 | 2,265,000.00 | 本年支出合计 | 2,265,000.00 | 2,265,000.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
收入总计 | 2,265,000.00 | 支出总计 | 2,265,000.00 | 2,265,000.00 |
公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
表三 | ||||||||||||
编制单位(公章):县建工办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 354,000.00 | 354,000.00 | |||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,911,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 544,380.40 |
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
表四 | ||||||||||
编制单位(公章):县建工办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,265,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 898,380.40 | |||||
2120101 | 行政运行 | 354,000.00 | 354,000.00 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,911,000.00 | 30,811.00 | 350,736.50 | 544,380.40 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
表五 | |||||||||
编制单位(公章):县建工办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | “三公” 经费 |
因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 |
|||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用 车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30811.00 | 30811.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 30811.00 | 30811.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30811.00 | 30811.00 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 30811.00 | 30811.00 | ||||||
补充资料: | |||||||||
1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||
2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。 | |||||||||
3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 30811 元。 |
华容县建工办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
表六 | |||||||||||||
编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 | :县建工办 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
无 |
2015年县建工办 “三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
7 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
7 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:①按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
②“三公”经费预算数、决算数。预算数指单位计划数、决算数是指单位实际支出数,包括用年初预算、非税收入、年度追加、专项工作经费等资金安排的“三公”经费支出。
③各部门要严格落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”要求,务必从紧开支“三公”经费,尽量压减,不得超预算开支,原则上做到“三公经费”当年决算数不超过当年预算数,当年决算数低于上年决算数。
附件2: 2015年县建工办收支预算计划总表 |
||||||
|
|
县建工办 |
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
一、财政拨款(补助) |
152 |
一、基本支出 |
172 |
|||
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
20 |
工资福利支出 |
116.91 |
|||
行政事业性收费收入 |
20 |
一般商品和服务支出 |
14 |
|||
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.18 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
17.91 |
|||
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
收 入 总 计 |
172 |
支 出 总 计 |
172 |
2015年华容县建工办财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
县建工办 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合 计 |
172 |
172 |
116.91 |
14 |
23.18 |
17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
172 |
172 |
116.91 |
14 |
23.18 |
17.91 |
|
|
|
|
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