- 索引号:006383604B/2021-2045130
- 发布机构:县财政局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2021-11-16
- 公开日期:2021-11-16
- 公开方式:政府网站
华容县劳动保障监察大队2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表(B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表(C)
预算19表 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、受县人社局委托在本县区域内组织实施劳动保障监察,依法行使人力资源和社会保障执法检查权,组织查处劳资纠纷案件和处理劳资纠纷群体性突发事件;
2、负责对全县劳动保障监察工作进行指导、协调和监督;
3、宣传劳动保障法律、法规和规章,检查、督促本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
4、依法受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;
5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;
6、负责企业退还建筑工地工人工资欠薪保证金审核;
7、承担上级交办的其他工作。
(二)机构设置
华容县劳动保障监察大队为县人力资源和社会保障局管理的事业单位,机构规格为副科级。设立1个劳动保障监察大队。
部门预算单位构成
华容县劳动保障监察大队本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算116万元,其中,一般公共预算拨款116万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加11万元,主要是因为本单位2022年人员增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,也没有上级补助收入和事业单位经营收入,所以公开的附件24-33表为空。
(二)支出预算
2022年本单位支出预算116万元,其中,一般公共服务116万元,201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010601行政运行(项)预算数为116万元,支出较去年增加11万元,其中基本支出增加11万元。其中基本支出较上增加主要是因为2022年度人员增加和人员工资调标。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算116万元,其中,208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会保障管理事业(款)2080101行政运行(项)预算数为116万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为116万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年度本单位无项目支出,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件24-25(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.26万元,比较上一年没有增减。比上一年减少3.74万元,降低15.58%。主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元,(其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。主要原因是公务接待费减少,厉行节约,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0万元,2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额10.1万元,其中工程类0万元,货物类5.1万元,服务类5万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为116万元,其中,基本支出116万元,项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表(B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表(C)
预算19表 项目支出明细表(C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县劳动保障监察大队2022年三公经费预算表.xls
劳动保障监察大队2022年绩效目标公开表.xlsx
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