- 索引号:00638202XH/2021-1815090
- 发布机构:县人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2021-05-10
- 公开日期:2021-05-10
- 公开方式:政府网站
2021年华容县人力资源和社会保障局单位部门预算
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表(B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表(C)
预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分:
华容县人力资源和社会保障局单位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行国家人社法律法规和政策;对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
(2)拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策,指导全县建立统一的人力资源市场,促进人力资源合理、有效配置。
(3)负责促进就业工作。
(4)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
(5)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
(6)负责事业单位工资收入分配综合管理。
(7)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
(8)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
(9)牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作。
(10)会同有关部门拟订县级表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担县委、县政府评比达标表彰等工作,根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
(11)会同有关部门拟定农民工工作综合性规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(12)负责本行业、本领域安全生产和应急工作。
(13)承办县委、县人民交办的其他事项。
2、机构设置
我局包含人社局局机关、劳动争议仲裁院、信息中心、劳动保障监察大队、工伤保险服务中心、社会保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心共1个主管单位和7个二级机构。
二、部门预算单位构成
我局的部门预算包含华容县人力资源和社会保障局(含劳动争议仲裁院、信息中心)、华容县劳动就业服务中心、华容县工伤保险服务中心、华容县社会保险服务中心、华容县劳动保障监察大队、华容县人力资源服务中心6个预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年华容县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。
(一)收入预算:2021年预算总收入1349万元。其中:收入较去年增加103万元,主要是经费拨款增加103万元。主要原因为2021年我局预算人数有所增加,导致公共财政拨款人员经费增加。
(二)支出预算:2021年年初预算数1349万元,其中:工资福利支出1103.35万元;一般商品和服务支出238.44万元;对个人和家庭的补助4.13万元;其他支出3.08万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加103万元,主要是基本支出增加103万元,2021年预算人数为124人比2020年多6人,工资福利支出较去年增加133.22万元,又因为日常公用经费较去年减少30.4万元,对个人和家庭的补助较去年增加0.39万元,其他基本支出较去年减少0.21万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1349万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1349万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款238.44万元。比2020年预算减少30.4万元,下降11.31%,主要是我局2021年预算人数为124人,日常公用经费按上年标准节减10%,厉行节约,压减公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.3万元,主要是2020年因新冠疫情影响,公务接待费有所减少。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元,拟召开1次会议,人数2021年160人,内容为七一庆祝大会;培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额220.16万元,其中,政府采购货物预算101.18万元,政府采购服务预算118.98万元。(没有政府采购预算的也需要注明。)
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1349万元,其中,基本支出1349万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是出色完成了县委县政府下达的各项工作任务,确保了各项社保基金运行的安全完整,切实维护了劳动者的合法权益,确保社会和谐稳定。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2021年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表(B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表(C)
预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表上年结转支出预算表
预算28表上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表单位人员情况表
预算30表一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表项目支出绩效目标表
绩效32表整体支出绩效目标表
附件1:华容县人力资源和社会保障局2021年部门预算表.xlsx
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