2019年度中国共产党华容县委会政法委员会部门决算部门决算
来源:华容县政府   2020-10-20 15:34
浏览量:1 | | | |

2019年度中国共产党华容县委

政法委员会部门决算

第一部分 中国共产党华容县委会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 中国共产党华容县委会政法委员会概况

一、部门职责

(一)根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署,统一政法各部门的思想和行动;

(二)协助县委研究制定全县政法工作的方针、政策,对全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

(三)组织协调指导维护社会稳定的工作;

(四)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

(五)组织推动全县社会治安综合治理工作;

(六)组织推动全县政法战线的调查研究工作,推动全县政法工作改革;

(七)研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助县委和县委组织部考察、管理全县政法部门的有关领导干部;

(八)协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;

(九)指导政法各单位的工作;

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中国共产党华容县委会政法委员会单位内设机构包括:办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、政治安全室、基层社会治理室。

(二)决算单位构成。

中国共产党华容县委会政法委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:机关本级决算,不包含下属单位或机构。

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计884.87万元,与2018年相比,增加371.95万元,增长72.52%。主要原因是机构改革,单位合并,基本支出增加137.88万元,项目支出增加234.07万元,财政拨款收入增加371.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计884.87万元,其中:财政拨款收入884.87万元,占100%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计884.87万元,其中:基本支出407.88万元,占46.09%。项目支出476.99万元,占53.91%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计884.87万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加371.95万元,增长72.52%。主要原因是机构改革,单位合并,基本支出增加137.88万元,项目支出增加234.07万元,财政拨款收入增加371.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出884.87万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加372万元,增长72.52%,主要原因是机构改革,单位合并,基本增加137.88万元,项目支出增加234.07万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出884.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出802.87万元,占90.73%;公共安全(类)支出44万元,占4.97%;灾害防治及应急管理(类)支出38万元,占4.29%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为884.88万元,支出决算为884.87万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为222.29万元,支出决算为222.29万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为394.99万元,支出决算为394.99万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为160.6万元,支出决算为160.6万元,完成年初预算的100% 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为44万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出407.88万元,其中:人员经费269.42万元,占基本支出的66.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费138.47万元,占基本支出的33.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.73万元,完成预算的91%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算3万元,支出决算为2.73万元,完成预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少1.22万元,减少30.92%减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.73万元,占100 %因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.73万元,全年共接待来访团组50个、来宾168人次,主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评,绩效评价结果显示,2019年度绩效目标完成情况较好。

2019年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党华容县委会政法委员会2019年机关运行经费支出138.47万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

(二)一般性支出情况

2019年开支会议费0万元,用于召开工作会议。开支培训费0万元,用于开展业务及能力培训。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

三)政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(四)国有资产占有情况

截至201912月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人_

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

 

第五部分 附件

 

附件:2019年度中国共产党华容县委会政法委员会部门决算公开表格政法委2019年部门决算公开表.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告

政法委2019年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc


扫一扫在手机打开当前页