华容县2016年章华镇部门预算公开表格
2016年华容县章华镇收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
2661 |
一、基本支出 |
1807.58 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
1400.26 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
205 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
191.81 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
10.51 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
1032 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
3 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
5 |
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七、其他收入 |
178.58 |
基本建设支出 |
10 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
9 |
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其他支出 |
1005 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
2839.58 |
支 出 总 计 |
2839.58 |
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2016年华容县章华镇财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能 科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利 支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
2839.58 |
1807.58 |
1400.26 |
205 |
191.81 |
10.51 |
1032 |
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3 |
5 |
10 |
9 |
1005 |
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2010301 |
镇人民政府 |
1914.09 |
882.09 |
642.24 |
150 |
79.34 |
10.51 |
1032 |
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3 |
5 |
10 |
9 |
1005 |
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2010601 |
镇财政所 |
230.98 |
230.98 |
203.39 |
13 |
14.59 |
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2130101 |
镇农技推广中心 |
176.25 |
176.25 |
137.59 |
10.5 |
28.16 |
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2080101 |
镇人社站 |
133.71 |
133.71 |
116.23 |
9 |
8.48 |
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2130101 |
镇水利管理服务站 |
286.56 |
286.56 |
217.63 |
16 |
52.93 |
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2130101 |
镇林建站 |
48.33 |
48.33 |
43.47 |
3.5 |
1.36 |
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2070101 |
镇文广站 |
49.66 |
49.66 |
39.71 |
3 |
6.95 |
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2016年华容县章华镇“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
58.20 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
48.50 |
包括镇属所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位 |
3、公务用车费 |
9.70 |
单位无公务用车,实为镇农村环境整治和安全生产定期检查公务租车费用和应急公务租车 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
华容县章华镇预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位: 华容县章华镇 |
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项 目 说 明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
章华镇人民政府:全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职; 财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作; 农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项 文化管理综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作; 水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项; 人力资源和社会保障站:负责宣传落实相关国家政策和法律法规,负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍;负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险;完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项; 林业和建设规划环保站:负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策;推广林业技术并开展相关活动;负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作;负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理;党委政府安排的其他工作. |
预算单位 构成 |
预算单位:城关镇人民政府、城关镇财政所、城关镇农技推广中心 城关镇文化站、城关镇水利管理服务站、城关镇林业和建设服务站 城关镇力资源和社会保障站、12个行政村场,15个社区单位 |
部门预算 情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含 机关运行经费情况) |
预算编制原则 一是收支平衡原则;二是强化绩效原则;三是厉行节约原则;四是严格约束原则。 一 、财政收入预算 公共财政预算收入, 地方公共财政预算收入为2839.58万元。 二 、财政支出预算 公共财政预算支出安排2839.58万元。一、基本支出1807.58万元,其中工资福利支出1400.26万元,一般商品和服务支出205万元,对个人和家庭这补助支出191.81万元,其他支出10.51万元。二、项目支出1032万元, 其中债务利息支出3万元,债务还本支出5万元,基本建设支出10万元,其他资本性支出9万元,其他支出1005万元(社区经费345万元,保洁人员工资396万元,村级运转经费264万元。)。 三、财力及收支平衡情况 财政预算资金收入安排2839.58万元,支出安排2839.58万元,做到收支平衡。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:华容县章华镇 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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