• 索引号:7328445919/2019-1582172
  • 发布机构:县食药监局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2019-08-28
  • 公开日期:2019-08-28
  • 公开方式:政府网站
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
来源:华容县食品药品工商质量监督管理局2018年部门预算公开表格   2019-08-28 16:51
浏览量:1 | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:华容县食品药品工商质量监督管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,030.71

302

商品和服务支出

183.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

908.22

30201

办公费

13.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

547.80

30202

印刷费

8.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

61.62

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3.00

310

其他资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

194.16

30206

电费

7.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

141.72

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

3.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

16.65

30211

差旅费

10.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

147.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.60

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

12.93

30214

租赁费

5.00

31009

土地补偿

0.00

30215

会议费

5.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.78

30216

培训费

7.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30217

公务接待费

19.15

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

14.77

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30305

生活补助

5.27

30226

劳务费

5.00

31022

无形资产购置

0.00

30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30308

助学金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30309

奖励金

14.39

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

44.83

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.35

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

46.48

31299

其他对企事业单位的补贴

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

2,070.49

公用经费合计

183.06

总计

2,253.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


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