• 索引号:7328445919/2013-1145713
  • 发布机构:食药监局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2013-10-17
  • 公开日期:2013-10-17
  • 公开方式:政府网站
财务公开
来源:食药监局   2013-10-17 00:00
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工商行政管理财务收支主要数据月报表(基本表)    
                                   
预算代码:                                
填报单位: 华容县工商行政管理局     2013年8月30日         单位:元,保留两位小数     
项   目 经费收入情况 项   目 经费支出情况 项   目 经费支出情况
上年同期数 本年累计数 增减% 本年预算 完成预算% 上年同期数 本年累计数 增减% 本年预算 完成预算% 上年同期数 本年累计数 增减% 本年预算 完成预算%
一、拨入经费 7,338,304.26  8,593,099.20  17.10% 12384800.00  69.38% 一、工资福利支出 4,443,483.60  4,265,542.37  -4.00% 7114700.00  59.95% 三、对个人和家庭的补助 1,720,182.66  2,260,037.80  31.38% 2876800.00  78.56%
(一)、基本拨入 7,338,304.26  8,593,099.20  17.10% 12384800.00  69.38% 1、基本工资 1,516,538.00  1,476,671.00  -2.63% 2335500.00  63.23% 1、离、退休费 1,323,049.66  1,349,827.56  2.02% 2010000.00  67.16%
1、财政拨款(补助) 7,283,304.26  8,501,099.20  16.72% 12235800.00  69.48% 2、津贴 2,331,535.60  2,308,925.00  -0.97% 3552200.00  65.00% 2、抚恤和生活补助 79,000.00  112,965.00  42.99% 63000.00  179.31%
2、纳入预算管理的非税收入拨款 55,000.00  92,000.00  67.27% 149000.00  61.74% 3、奖金 84,630.00  8,417.00  -90.05% 188800.00  4.46% 3、医疗费 11,700.00  13,021.00  11.29% 33200.00  39.22%
(1)、行政性收费拨款       9000.00    4、社会保障缴费 196,069.00  158,019.37  -19.41% 385000.00  41.04% 4、住房公积金 209,933.00  267,601.00  27.47% 698000.00  38.34%
(2)、国有资产收益拨款           其中:基本医疗保险 196,069.00  158,019.37  -19.41% 385000.00  41.04% 5、其他 96,500.00  516,623.24  435.36% 72600.00  711.60%
(3)、其他非税收入拨款       140000.00    5、其他 314,711.00  313,510.00  -0.38% 653200.00  48.00% 四、项目支出 655,163.00  601,574.00  -8.18% 343000.00  175.39%
(4)、省局补助拨款           二、一般商品和服务支出 1,150,615.63  1,354,655.33  17.73% 2050300.00  66.07% 1、一般专项支出 106,494.00  342,914.00  222.00% 141000.00  243.20%
(5)、市州局补助拨款 55,000.00  92,000.00  67.27%     1、办公费 82,731.50  138,417.50  67.31% 156900.00  88.22% 其中:拨付二级单位          
3、资产处置收入拨款           2、印刷费 44,375.00  62,350.00  40.51% 100000.00  62.35% 2、执法办案费 467,662.00  202,250.00  -56.75% 118000.00  171.40%
(二)、项目拨入           3、咨询费           3、消费者权益保护 21,027.00    -100.00% 26000.00   
1、财政拨款(补助)           4、手续费           4、其他资本性支出 59,980.00  56,410.00  -5.95% 58000.00  97.26%
2、纳入预算管理的非税收入拨款           5、水费 3,510.00  11,850.00  237.61% 10000.00  118.50% (1)、房屋建筑及修缮          
(1)、行政性收费拨款           6、电费 29,728.00  54,453.00  83.17% 50000.00  108.91% (2)、办公设备购置 57,630.00  51,110.00  -11.31% 58000.00  88.12%
(2)、国有资产收益拨款           7、邮电费 16,406.00  12,755.18  -22.25% 25000.00  51.02% (3)、专用设备购置          
(3)、其他非税收入拨款           8、取暖费           (4)、公务用车购置   5,300.00       
(4)、省局补助拨款           9、物业管理费 10,323.00  22,340.00  116.41% 10000.00  223.40% (5)、信息网络购建          
(5)、市州局补助拨款           10、公务用车运行维护费 196,159.00  199,063.65  1.48% 420000.00  47.40% 五、结转自筹基建          
3、资产处置收入拨款           11、差旅费 201,511.00  238,393.00  18.30% 400000.00  59.60% 经费支出合计 7,969,444.89  8,481,809.50  6.43% 12384800.00  68.49%
二、其他收入 83,493.62  94,377.98  13.04%     12、因公出国(境)费           项   目 非税收入情况
1、上级补助经费   80,000.00        13、维修(护)费 40,085.00  24,589.00  -38.66% 50000.00  49.18% 上年同期数 本年累计数 增减% 本年预算 完成预算%
2、地方部门拨款 78,500.00  10,000.00  -87.26%     14、租赁费   28,523.00    80000.00  35.65% 一、行政事业性收费 234,916.00  4,000.00  -98.30% 10000.00  40.00%
3、其他 4,993.62  4,377.98  -12.33%     15、会议费 61,907.00  69,986.00  13.05% 80000.00  87.48% 1、企业登记费 203,606.00    -100.00%    
其中:利息收入 4,993.62  3,367.98  -32.55%     16、培训费 53,056.00  21,314.00  -59.83% 50000.00  42.63% 2、外资登记费          
      其他   1,010.00        17、公务接待费 151,332.00  140,376.00  -7.24% 270000.00  51.99% 3、个体登记费 31,310.00    -100.00%    
            18、专用材料费           4、企业工商信息费   4,000.00    10,000.00  40.00%
            19、被装购置费           5、其他收费          
            20、专用燃料费           二、罚没款 1,132,870.00  846,889.90  -25.24% 950000.00  89.15%
            21、劳务费 63,300.00  68,600.00  8.37% 100000.00  68.60% 1、罚没收入 1,132,870.00  846,889.90  -25.24% 950000.00  89.15%
            22、委托业务费           2、变价收入          
            23、工会经费 22,871.00  41,146.00  79.90% 60000.00  68.58% 3、暂收暂扣款          
            24、福利费           三、国有资源收益有偿使用收入          
            25、其他商品和服务支出 173,321.13  220,499.00  27.22% 188400.00  117.04% 四、其他非税收入 47,030.00  173,000.00  267.85% 140000.00  123.57%
经费收入合计 7,421,797.88  8,687,477.18  17.05% 12384800.00  70.15%             非税收入合计 1,414,816.00  1,023,889.90  -27.63% 1100000.00  93.08%

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