• 索引号:006382265N/2015-1142711
  • 发布机构:住建局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2015-08-28
  • 公开日期:2015-08-28
  • 公开方式:政府网站
建工办预决算公开资料
来源:住建局   2015-08-28 00:00
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收入支出决算总表
              表一
编制单位(公章):县建工办 2014年度   金额单位:元
收入 支出
项目 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入   2,265,000.00 一、一般公共服务支出     一、基本支出   2,265,000.00
  其中:政府性基金     二、外交支出         人员经费   1,335,808.60
二、上级补助收入     三、国防支出         日常公用经费   929,191.40
三、事业收入     四、公共安全支出     二、项目支出    
四、经营收入     五、教育支出         基本建设类项目    
五、附属单位上缴收入     六、科学技术支出         行政事业类项目    
六、其他收入     七、文化体育与传媒支出     三、上缴上级支出    
      八、社会保障和就业支出     四、经营支出    
      九、医疗卫生与计划生育支出     五、对附属单位补助支出    
      十、节能环保支出          
      十一、城乡社区支出   2,265,000.00 支出经济分类
      十二、农林水支出     基本支出和项目支出合计 2,265,000.00
      十三、交通运输支出       工资福利支出 985,072.10
      十四、资源勘探信息等支出       商品和服务支出 30,811.00
      十五、商业服务业等支出       对个人和家庭的补助 350,736.50
      十六、金融支出       对企事业单位的补贴  
      十七、援助其他地区支出       赠与  
      十八、国土海洋气象等支出       债务利息支出  
      十九、住房保障支出       基本建设支出  
      二十、粮油物资储备支出       其他资本性支出 898380.4
      二十一、国债还本付息支出       贷款转贷及产权参股  
      二十二、其他支出       其他支出  
本年收入合计   2,265,000.00 本年支出合计   2,265,000.00
    用事业基金弥补收支差额         结余分配  
    年初结转和结余           交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余         转入事业基金  
      经营结余         其他  
          年末结转和结余    
            基本支出结转  
            项目支出结转和结余  
            经营结余  
总计   2,265,000.00 总计   2,265,000.00

 

财政拨款收入支出决算总表
                表二
编制单位(公章):县建工办 2014年度       金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按功能分类) 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 栏    次 5 6 7
一、公共预算财政拨款 2,265,000.00 一、一般公共服务支出       一、基本支出 2,265,000.00 2,265,000.00  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出           人员经费 1,335,808.60 1,335,808.60  
    三、国防支出           日常公用经费 929,191.40 929,191.40  
    四、公共安全支出       二、项目支出      
    五、教育支出           基本建设类项目      
    六、科学技术支出           行政事业类项目      
    七、文化体育与传媒支出              
    八、社会保障和就业支出              
    九、医疗卫生与计划生育支出              
    十、节能环保支出              
    十一、城乡社区支出 2,265,000.00 2,265,000.00   支出经济分类
    十二、农林水支出           工资福利支出 985,072.10 985,072.10  
    十三、交通运输支出           商品和服务支出 30,811.00 30,811.00  
    十四、资源勘探信息等支出         对个人和家庭的补助 350,736.50 350,736.50  
    十五、商业服务业等支出         对企事业单位的补贴      
    十六、金融支出           赠与      
    十七、援助其他地区支出           债务利息支出      
    十八、国土海洋气象等支出           基本建设支出 898380.4 898380.4  
    十九、住房保障支出           其他资本性支出      
    二十、粮油物资储备支出         贷款转贷及产权参股      
    二十一、国债还本付息支出           其他支出      
    二十二、其他支出              
本年收入合计 2,265,000.00 本年支出合计 2,265,000.00 2,265,000.00  
           
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
一、公共预算财政拨款   基本支出结转      
二、政府性基金预算财政拨款        项目支出结转和结余      
           
收入总计 2,265,000.00 支出总计 2,265,000.00 2,265,000.00  

 

公共预算财政拨款支出决算明细表
                    表三
编制单位(公章):县建工办   2014年度     金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 工资福利
支出
商品和服务
支出
对个人和
家庭的补助
基本建设
支出
其他资本性
支出
对企业事业单位的补贴 债务利息
支出
赠与 其他支出
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8  
合计 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50   898,380.40        
212 城乡社区支出 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50   898,380.40        
21201 城乡社区管理事务 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50   898,380.40        
2120101 行政运行 354,000.00       354,000.00        
2120106 工程建设管理 1,911,000.00 30,811.00 350,736.50   544,380.40        

 

公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                  表四
编制单位(公章):县建工办 2014年度     金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 工资福利
支出
商品和服务
支出
对个人和
家庭的补助
其他资本性
支出
对企业事业单位的补贴 债务利息
支出
赠与
栏次 1 2 3 5 6 7 8
合计 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50 898,380.40      
212 城乡社区支出 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50 898,380.40      
21201 城乡社区管理事务 2,265,000.00 30,811.00 350,736.50 898,380.40      
2120101 行政运行 354,000.00     354,000.00      
2120106 工程建设管理 1,911,000.00 30,811.00 350,736.50 544,380.40      

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                  表五
编制单位(公章):县建工办   2014年度     金额单位:元
项目 “三公”
经费
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行维护费 公务
接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用
车购置
公务用车
运行维护费
小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30811.00         30811.00
212 城乡社区支出 30811.00         30811.00
21201 城乡社区管理事务 30811.00         30811.00
2120106 工程建设管理 30811.00         30811.00
补充资料:            
1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组      个,参加其他单位组织的出国(境)团组       个,全年因公出国(境)累计         人次。
2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车       辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量        辆。
3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待        批次,        人次,共      30811       元。

 

华容县建工办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        表六
编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 :县建工办               金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转
和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                     

2015年县建工办 “三公”经费预算情况表

                                                         单位:万元

 

项      目

本年预算数

说明

合      计

7

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

7

 

3、公务用车费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:①按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数、决算数。预算数指单位计划数、决算数是指单位实际支出数,包括用年初预算、非税收入、年度追加、专项工作经费等资金安排的“三公”经费支出。

③各部门要严格落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”要求,务必从紧开支“三公”经费,尽量压减,不得超预算开支,原则上做到“三公经费”当年决算数不超过当年预算数,当年决算数低于上年决算数。

 

附件2:

2015年县建工办收支预算计划总表

 

 

 县建工办

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

152 

一、基本支出

 172

二、纳入预算管理的非税收入拨款

20

   工资福利支出

116.91 

      行政事业性收费收入

20 

   一般商品和服务支出

14 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

23.18 

      政府性基金

 

   其他支出

17.91 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 172

支  出  总  计

 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年华容县建工办财政拨款(补助)支出预算表

 

 县建工办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

172

172

116.91

14

23.18

17.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120106

工程建设管理

172

172

116.91

14

23.18

17.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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