索 引 号: 006383604B/2020-1757572 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
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2019年度华容县鲇鱼须镇人民政府部门决算

来源: 决算管理员日期:2020-10-20 10:23
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2019年度

华容县鲇鱼须镇人民政府部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县鲇鱼须镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县鲇鱼须镇人民政府概况

一、部门职责

人民政府:全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项。

林业和建设规划环保站:宣传与贯彻执行林业,建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作,配合乡镇人民政府履行技术推广与服务,纠纷调处,业务培训等职能。为群众提供专业服务。

人力资源和社会保障站:负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训,就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询,城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作,企业职工养老保险工作。

 

文化综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作。

水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县鲇鱼须镇人民政府单位内设机构包括:政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

(二)决算单位构成。

华容县鲇鱼须镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

第二部分 华容县鲇鱼须镇人民政府2019年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 华容县鲇鱼须镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,858.79万元,与2018年相比,收、支总计增加295.33万元,增长11.52%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,858.79万元,其中:财政拨款收入2808.79万元,占98.25%。政府性基金预算财政拨款收入50万元,占1.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,858.79万元,其中:基本支出1,164.98万元,占40.75%。项目支出1693.82万元,占59.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2858.79万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加295.33万元,增长11.52%。主要原因是财政拨款收入项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2808.79万元,占本年支出合计的98.25%。与2018年度相比,财政拨款支出增加651万元,增长30.16%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2808.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1004.19万元,占35.75%;国防(类)支出5.1万元,占0.18%;公共安全(类)支出2万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出63.5万元,占2.26%;社会保障和就业(类)支出230.55万元,占8.21%;卫生健康(类)支出13.46万元,占0.48%;节能环保(类)支出95.2万元,占3.39%;城乡社区(类)支出105万元,占3.74%;农林水(类)支出1230.87万元,占43.82%;交通运输(类)支出51.94万元,占1.85%;商业服务业等(类)支出7万元,占0.25%;其他(类)支出50万元,占1.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2,808.79万元,支出决算为2,808.79万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为433.38万元,支出决算为433.38万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为562.11万元,支出决算为562.11万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为49万元,支出决算为49万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为41万元,支出决算为41万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为59.28万元,支出决算为59.28万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为14.43万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为8.5万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为9.4万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为81.77万元,支出决算为81.77万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为122.05万元,支出决算为122.05万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为99.72万元,支出决算为99.72万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为203.79万元,支出决算为203.79万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为366.64万元,支出决算为366.64万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为63万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为45.16万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为51.94万元,支出决算为51.94万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,164.98万元,其中:人员经费797.75万元,占基本支出的68.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费367.23万元,占基本支出的31.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为5.05万元,完成预算的91.82%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为5.5万元,支出决算为5.05万元,完成预算的91.82%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.86万元,减少26.89%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算5.05万元,占100%。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费预算为5.5万元,支出决算为5.05万元,完成预算的91.82%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出5.05万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县鲇鱼须镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次117个、接待人次731人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入50万元,占本年收入合计的1.75%,比上年减少87.67%,年初结转和结余0万元,本年支出50万元,占本年支出合计的1.75%。比上年减少87.67%,其中基本支出0万元,项目支出50万元,比上年减少87.67%,年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评,绩效评价结果显示,2019年度绩效目标完成情况较好。

2019年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,围绕项目建设,突出发展农业经济,全力推动社会各项事业,促进经济社会协调发展,巩固农村环境整治工作成果,建设美丽、宜居新镇,全力推进精准扶贫工作的开展,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华容县鲇鱼须镇人民政府2019年机关运行经费支出367.23万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

(二)一般性支出情况

2019年开支会议费27.97万元,用于召开工作会议,人数1412人。开支培训费1.66万元,用于开展业务及能力培训,人数95人。与年初预算数持平。

(三)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(四)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人_

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件:2019年度华容县鲇鱼须镇人民政府部门决算公开表格

 鲇鱼须人民政府2019年部门决算公开表.xls

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